你好; 意思是同一个公司在你公司有两个往来科目吗 ?

老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我在399中的长沙卓越家具有限公司中的课讲的发生某某费用,老师建议贷方先用应付账款,然后再补个分录借:应付账款 贷:银行存款/库存现金 然后我在金马商贸公司的案例实操中,另一位老师是直接借:某某费用 贷:银行存款/库存现金 我到底应该按哪种分录打比较好,这两种分录又有何实际中的意义和差别呢,谢谢老师
应收账款在贷方和应付账款在借方,老板又说账已清的话。可以用相同科目用红字冲减的分录吗?例1某某公司应收账款贷方500.例2某某公司应付款借方是1000。分录分别可以做例1借:应收账款-500贷库存现金500例2借库存现金10000.货应付账款-10000吗
老师问下,我们10万承兑跟别的公司账户上换了10万现金,没有贴息,这个分录怎么做 借:银行存款 10 贷:其他应付款-某某公司10 借:其他应付款-某某公司 贷:应收票据 10 可以这样做吗?
我们是写字楼物业(一般纳税人)A公司和地产签订办公楼租赁合同,但实际使用方为B公司;由B公司缴纳办公时所需的电费,并要求物业公司开具B公司的发票,物业怎么才能在法务和财务上都合法合规的给B公司开票
老师公司租赁厂房给其他企业,除了开具租赁费发票,也开了电费发票,在申报印花税的时候,电费发票需要申报印花税吗?
缴纳残保金怎么写分录?
我们是一个园区经营公司,对外租赁办公室,我们买了一些家具就放在要租赁的办公室里面,给租客用,我们一共花了8000元左右,可以直接计入 管理费用-办公费吗?还是得 月月摊销?
公司购买的财务软件,直接借管理费用,贷银行存款。可不可以?不用先借预付账款贷银行存款,还需月未摊销
买车用公司贷款,还款从公司户转给法定代表人代还,支付利息可以税前抵扣吗
老师,假如有一个季度的房产税忘交了,房产税是225 产生了2块的滞纳金,老师给写写下补提和缴纳的会计分录,谢谢
我们购进了家具,但是还没有收入,应该怎么做分录?
老师债权总额是270.83万元,清理债权是97.92万元,清理比例是36.16%,2525年收回债权15.72万元,清理比例是94.19%对吗?
新成立的企业,25年的进项没用,能用到26年1月吗
是的有好几个类似的客户,老板又说款已清,可以用红字冲减吗
你好 ; 那你就 对冲即可; 对冲 他们下面的科目; 看是否还有余额
老板的意思各客户的应付应收余额都零具体分录怎么做?
你好; 比如 借应付账款 贷应收账款; 这样金额一致的话; 就可以对冲的
多笔金额肯定不一致啦!都是老师以现金收付的
你好; 如果不一致的话; 那么 差额要支付或者收回来不; 还是说你要直接平衡科目 ?
老板的意思是以现金收付了,只要账目体现期末余额为0,不考虑库存现金。是前面的财务没有弄好的
我刚拍了图片怎么发不过来?
比如某公司应收账款期末余额贷方是2720此分录怎么冲余额为0
某公司2应付款借方期末余额为1550此分录又怎么冲0
老板都是以现金的方式收付清的
如果这样处理 现金去 处理差额; 到时你现金会与你账实不符合; 你现金 就 可能存在账实不符合的
我们是代账公司的外账,老板说了没关系,只要清对方客户余额为0
你好; 那你就去用现金处理; 但是怕有问题哈;
弄半天还是有可能有问题
你好; 是的; 你本身就不对哈; 你不能想着去平往来; 直接用现金的; 这样 可能会涉及所得税 这些的