你好; 意思是同一个公司在你公司有两个往来科目吗 ?
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我在399中的长沙卓越家具有限公司中的课讲的发生某某费用,老师建议贷方先用应付账款,然后再补个分录借:应付账款 贷:银行存款/库存现金 然后我在金马商贸公司的案例实操中,另一位老师是直接借:某某费用 贷:银行存款/库存现金 我到底应该按哪种分录打比较好,这两种分录又有何实际中的意义和差别呢,谢谢老师
应收账款在贷方和应付账款在借方,老板又说账已清的话。可以用相同科目用红字冲减的分录吗?例1某某公司应收账款贷方500.例2某某公司应付款借方是1000。分录分别可以做例1借:应收账款-500贷库存现金500例2借库存现金10000.货应付账款-10000吗
老师问下,我们10万承兑跟别的公司账户上换了10万现金,没有贴息,这个分录怎么做 借:银行存款 10 贷:其他应付款-某某公司10 借:其他应付款-某某公司 贷:应收票据 10 可以这样做吗?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
是的有好几个类似的客户,老板又说款已清,可以用红字冲减吗
你好 ; 那你就 对冲即可; 对冲 他们下面的科目; 看是否还有余额
老板的意思各客户的应付应收余额都零具体分录怎么做?
你好; 比如 借应付账款 贷应收账款; 这样金额一致的话; 就可以对冲的
多笔金额肯定不一致啦!都是老师以现金收付的
你好; 如果不一致的话; 那么 差额要支付或者收回来不; 还是说你要直接平衡科目 ?
老板的意思是以现金收付了,只要账目体现期末余额为0,不考虑库存现金。是前面的财务没有弄好的
我刚拍了图片怎么发不过来?
比如某公司应收账款期末余额贷方是2720此分录怎么冲余额为0
某公司2应付款借方期末余额为1550此分录又怎么冲0
老板都是以现金的方式收付清的
如果这样处理 现金去 处理差额; 到时你现金会与你账实不符合; 你现金 就 可能存在账实不符合的
我们是代账公司的外账,老板说了没关系,只要清对方客户余额为0
你好; 那你就去用现金处理; 但是怕有问题哈;
弄半天还是有可能有问题
你好; 是的; 你本身就不对哈; 你不能想着去平往来; 直接用现金的; 这样 可能会涉及所得税 这些的