1、企业预收时: 借:银行存款 贷:预收账款 2、企业分期确认收入时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 或应交税费—应交增值税(小规模纳税人) 预收款先开具发票的账务处理如下: 1、企业预收时: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费—应交增值税(销项税额) 或应交税费—应交增值税(小规模纳税人) 2、企业分期确认收入时: 借:预收账款 贷:主营业务收入
请问物业公司在12月份预收到下一年的物业费,发票在12月份开出去了,但是确认收入要确认到下一年,要怎么做分录
老师好,物业公司的账,2月收到2月的物业管理费,没有开发票,确认收入和销项税额吗
老师好,物业公司,比如2月收到1月物业管理费10万,已开票,那在1月是没有确认1月物业费的是吗?,只有发生了开票再确认收入税费是吗?
老师好,权责发生制我还是不太明白。物业公司,比如在2月收到1月的物业费,1月不确认物业收入,在2月发生了1月物业费再确认是吗,这叫权责发生制?
老师,你好,物业公司预收2月物业费并且已经开具发票,是不是实物中必须确认收入?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗