你好,不需要做账务处理。

老师您好,我们公司今年做企业所得税汇算清缴,有纳税调增,那要是需要交企业所得税,今天账务处理怎么做?
你好老师,去年做的坏账,今年做22年汇缴需要纳税调增,那账务上需要做什么处理吗
你好,老师,今年汇算清缴调增调减的数,需要在今年的账上做调整分录吗
老师你好,去年培训费不是公司经营费用,今年做的企业所得税汇算清缴调增出来了,需不需要做账务处理
老师您好。我想问点关于暂估的问题,22年做了暂估23年票没回,我汇算清缴纳税调增了,那账上需不需要做分录?
郭老师,郭老师接,有个问题想请教
老师,营业经营范围有技术服务,我们是做建筑服务的,可以开技术服务6个点的专票吗
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
请问老师一个问题,7月申报6月的工资,其实这个工资是7月发的,有必要在7月申报吗
老师,我们商贸公司六月份销项特别大,没有进项,这个月如果能把进项开进来,可以跟税务局协商少交点税不,这个月发票开来了抵掉
一个公司账做不齐了,但是利润是亏损的,可能预估一个资产利润表。收入按发票报,可以吗?
实际支付给职工的应付职工薪酬比今年个税申报高,里面包含去年没发的今年1月发放 的工资
请问一下今年6月收到24年退回的多缴企业所得税怎么记账
老师,请问一下买卖合同印花税按照含税金额,还是不含税金额的啊
我们公司收到对方开给我们的一张发票是预付卡销售礼品卡 可以直接计入业务招待费吗
不需要做账务处理那还是资产负债表年末未分配利润-年初未分配利润=净利润是吧,税务上调增与会计上没多大关系?
你好,不需要做账务处理的。可以忽略。
之前财务直接做的借:管理费用-坏账损失贷:应付账款
不用动的,应该做到营业外支出,但是跨年了,别修改了。
好的,那账务处理也不调了,只是汇算清缴在那个表格里调增
是的,是这么做,是这么理解的。
在扣除类30栏调增,还是要填个坏账的什么有个表格
105090这个表格里面纳税调整 纳税调整明细表项目自动取数。
好的,那如果是去年暂估费用,今年来不了票了,汇算清缴时是纳税调整表里30行填写,还需要做账务处理借:应付账款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润,这样就影响今年年末未分配利润-年初未分配利润与净利润有个这个做暂估调整差额了是吧
去年暂估的有实际业务吗?如果有实际业务的话,不需要调整,如果没有实际业务的话,需要红冲你写的那个就可以。
没有实际业务
那需要通过以前年度损益调整来做分录吗?
对的,是的,是这么做的,你上面的思路就是正确的,对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
好的,明白了
不要客气,工作愉快。