你好,实际你们单位支付了吗?支付了不用做。

老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师您好,我们公司今年做企业所得税汇算清缴,有纳税调增,那要是需要交企业所得税,今天账务处理怎么做?
早上好,老师,我们公司去年进的原材料没有发票,且原材料也用来生产了,那今年企业所得税汇算清缴时,要怎么调增,要调账吗?(如果要分录怎么写),或是不用调账,只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
你好,老师,去年企业所得税汇算清缴,有没有发票的材料就调增了,在今年有来票了的,是不是需要调减呀
老师你好,去年培训费不是公司经营费用,今年做的企业所得税汇算清缴调增出来了,需不需要做账务处理
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
1. 企业微信报销里,如何打印原始单据和报销单 2. 除了企业微信,还有其他的电子化报销工具吗
请问老师,请问企业也两个主营业务收入和成本,其中13%销售商品,还有6%是技术服务费,请问6%技术服务费填在汇算清缴收入(2)提供劳务收入栏还是填在(5,其他)栏次呢?
老师你好,请问2025年10月有收入,但11月与12月无收入,需要结转工资成本吗,谢谢
企业经营状态筹建和开业有什么区别?
老师,有残疾证注册有限公司可以免什么税?
如果是ddp方式,如何确认收入
好的老师,还有个问题就是之前财务有笔款收不回来了,直接做的管理费用-坏账,今年汇缴也调增了,那这个账务上需要处理吗
不需要的,不需要调整。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
我发现以前年度的税没计提已经付款了,我就直接补计提借:利润分配-未分配利润贷:应交税-印花税是吧,汇缴不做任何处理
汇算清缴、纳税调减。
我刚发现的需要补计提税账务,22年汇缴已经结束了
那这个账务可以先这样处理,等明年23年汇缴再调减处理吗
可以的,可以这么做的。