你好,可以不用调整的,就是你提前收了人家的钱,相当于是预收账款,你重分类到预收账款里面去就行。

其他应付款明细科目有借方余额和贷方余额,明细之和有时得出总账科目贷方余额,有时是借方余额,请问资产负债表中其他应付款期末余额1.按照总账科目余额直接填,2.还是按明细科目贷方余额填,明细科目借方余额数调整到其他应收款填呢?请同时告知下会计制度文件依据,谢谢!
请问资产负债表上的应收账款负数和应付账款应调到哪个科目
科目余额表中,应收账款余额在借方,但是个负数,是什么意思?
老师,请问同一个客户应收账款借方余额-230300元,应付账款贷方-600000元,请问怎么把两个科目的余额调整到一个科目余额
应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提相应的坏账准备计算填列; 请问报表重分类,应收所属明细科目的借方余额合计数是什么意思?是只抓取明细科目的借方余额合计的吗?还是抓取应收账款借方余额(科目余额的)的值?
老师,如果聘用领取失业金的员工,不社保,还能领失业金,应该是什么用工方式?
老师,您好!现在报年终奖,是不是个人所得税汇算清缴时可以和工资一起合并计算,如果年收入不超过6万元,这个个税是可以退的
老师你好,我们是一般纳税人,红冲发票后,多缴纳的增值税是退回银行 还是留抵扣
老师我们现在搬厂固定资产需要转在建工程吗?
就开了一个一般账户,基本账户都做账了,一般账户用不用做账?
老师好,问下新版企业所得税职工薪酬现在填写9-10季报表 1.已计入成本费用的职工薪酬 2.实际支付给职工的应付职工薪酬, 这两项都如何填写 提取数据按照7-9还是1-12月?
老师,部门章带有编号的具备法律效律?
老师:请问25年合伙企业股利分红1月已发个税是否应该在1月完成申报缴纳
老师,公司股东能交灵活就业社保吗
12个月未开发票的纳税人,发票风险类别被降为二类了,最近是只能一般注销了吗?不可以即办注销了。
但是审计调到了应付账款的贷方,这可以吗?
你好,这个具体的是什么业务的?
你的客户还是你的供应商?
应收账款我是销售方,是工程设备施工,先收了预收款,没有开发票,所以应收账款的贷方余额显示到报表就变成负数
那应该放到预收账款里面去,不应该是预付。
就是收到款项,借:银行存款1000/贷应付账款1000,然后月末余额就在贷方1000/资产负债表里就显示-1000,然后审计要求改成借应收账款1000,贷应付账款1000
这个没有问题的,他是从预付账款给你改成了应收账款
不对,你这个应付账款一开始做的贷方,现在这不还是贷方。
应收账款会出现1000,应付账款会出现2000。