你好,可以的, 没问题

新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
老师,科目余额表里其他应收款出现借方负数,可以调到其他应付款贷方吗
老师,你好!之前做分录时直接做的借其他应付款-黄坚贷库存现金,所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数,我应该怎样把这个其他应付款-黄坚的数调整为0
老师你好,其他应付款-股东之前是贷方余额,现在已经变成了借方余额,且资产负债表的负债总数已经为负数了,是否要调到其他应收款科目
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
问下5月31号发票开出来了5万,我5月份要做账吗,6月1号又把这个票红冲了重新换个品名还是开5万还是这个单位这个我怎么做账的
人力资源公司,分公司A承接业务,收款开票。成本就是人员工资社保等,但是是分公司B发工资交社保,公司企业所得税汇总纳税,这样是否合理
老师,我们公司是一般纳税人,从去年开始我们都没有抵扣,今年可以补做吗
请问下报销需要的是:写报销单,发票,自己的一个付款截图对吗? 如果只有报销单,发票,不附自己的一个付款截图,可以吗,
老师,我们公司3月底准备改法人和公司名,但是5月底才办好,我想问4.5月份的账做到老公司还是新公司
请问下报销需要的是,:写报销单,发票,自己的一个付款截图对吗?如果只有报销单,发票,可以吗,不附自己的一个付款截图
#提问#办公室喝的矿泉水,计入办公费还是福利费啊
把法人名下的车租给公司,每月多少租金合理
请问老师,个体户经营码,卖货后直接进了对公账户,这部分没开发票,税务能查到吗?该咋解决
一般纳税人收到的小规模专票可以抵扣吗?怎么抵扣?
这怎么调 啊
调了以后, 科目余额表的余额和第一次的对不上了
是的没错, 是这样的
老师,科目余额表的余额应该和哪里的数据去对上
个明细及总分类账,期初余额