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老师,我们商贸公司是一般纳税人他以前没有做过账,但有财务软件,和商超有供应链,这次我去做内账,老板也盘了存,我怎样才能把账做规范呢?

2023-04-20 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 19:53

你好,需要根据业务发生情况,把之前的账务补齐(这样才是规范的)

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快账用户9221 追问 2023-04-20 19:59

这个很有点困难,有的没有凭证了。如果就从现在开始注重,以后能否走上正规吗,?

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齐红老师 解答 2023-04-20 19:59

你好,现在开始,那也无法保证之前数据就是准确的啊 

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快账用户9221 追问 2023-04-20 20:05

还有就是,盘了库存,但因没有银行款的起初数,现在我录的分录,盘的商品,我就是这样写的,借商品,盘的什么就写什么,贷银行存款,行吗?银行显示的都是负数

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齐红老师 解答 2023-04-20 20:09

你好,是没有这样处理方式的 

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快账用户9221 追问 2023-04-20 20:31

那怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-04-20 20:34

你好,需要根据业务发生情况,把之前的账务补齐(这样才是规范的)

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快账用户9221 追问 2023-04-20 22:49

我们购的货是付钱了的,那就算为老板的实收资本行吗

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齐红老师 解答 2023-04-21 07:52

你好,是老板投资的钱,用来购买货物了? 

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快账用户9221 追问 2023-04-21 16:49

是的,这个能计入实收资本吗

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齐红老师 解答 2023-04-21 16:49

你好,是老板投资的钱,用来购买货物了,就是计入实收资本核算的 

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相关问题讨论
你好,需要根据业务发生情况,把之前的账务补齐(这样才是规范的)
2023-04-20
是的,盘点现有的余额来做期初,然后从你转一般纳税人开始做。
2024-03-19
同学你好 这个没有明细吗
2023-04-19
你好,盘点现有的余额来做期初余额就可以 比如你有多少货币资金 往来科目 存货 固定资产 这些拿来做期初余额
2023-07-30
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
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