这个是自己的房屋吗?增值税附加税、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税,如果是小规模季度30万普通发票可以免增值税附加税。
请问预交增值税的纳税义务时间是什么时候。我们是北京企业,有一处房产在海南,对外出租了,是否需要预交增值税,什么时候预交?按照多少交?
请问以农民合作社,以出租商业用房为主业,要交什么税?若是有增值税,增值税率是多少?
请问我们租赁了一个门市房,作为办公室那么租赁合同要需要交增值税,请问增值税的税率是多少?
商业房出租,租金是34000元,要开增值税专用发票,总共要交多少钱,怎么算
请问老师,农业合作社,开出增值税专用发票后缴纳的税款,那么相对应的企业所得税啥的有吗。农业合作社是不是钱款可以支付给农民个人,收款的农民用不用给他们交个税啥的,
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
是农民合作社的
如果这个合作社出租房子收入不足500万,要交的增值税率是多少?3%还是5%,谢谢
以出租商业房为主业
小规模的5%的税率的