您好! a作为z的股东,如果不涉及到对z的增资或减资通常是不会对z的财务处理有影响的

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
可是是z出资建立a的,在利润方面的也没有影响吗?
您好! 上诉回答,错看A是Z的股东,本次回答修正:若是Z出资A,通常作为有限合伙人,需要判断,Z是否需要并表A,若是Z作为A的大股东,Z采用成本法核算,那么除了A分红外,其他情况下,Z单体层面通常无需做账。若Z是参股股东,那么Z应该采用权益法核算,那么当A有了权益上的变动如盈利时,需要做出 同步的调整,分录为 借长期股权投资 贷 投资收益
请问这个有什么法条支持吗?因为我们要写具体的那种,以及如果z上市公司较为谨慎,它会更希望a如何会计处理?(谢谢老师!)
以及z占整个出资额的80%
您好! 这个是会计准则中合并报表和长期股权投资的内容,比较复杂,都是系统性的整章规定