是的,其实这种情况不合规

我们与A公司有业务往来,本应付A公司10万,但是A公司委托我们付款给第三方,A公司有付款委托书,我们实际付款给了第三方公司,这个怎么做分录呢?
本公司与一个公司合作,这个公司委托其他公司给我方开票,我方公司应该如何做会计分录,按照对方委托的公司入账吗?
公司把钱打给总公司,发票是分公司开的。我让对方这个委托第三方收款。可以做账吗
要付给对方公司款项,但对方公司委托法人名下的另一家公司收款。发票还是用签合同的这个主体来开票。记账时,预付账款应该写合同方还是委托收款的内个公司。
你好 老师 我公司(一般纳税人,购买方)与对方总公司签订合同电梯维保劳务合同,实际干货的人和收钱的人为总公司下面的一个分公司,对方分公司可以给我开发票,我们付钱给分公司,请问需不需要一个手续,比如劳务委托(总公司授权给分公司委托),收款手续?等?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
我方合作公司写了委托书,委托我方将款转给其他公司,其他公司给我方开票 ,,这种我应该怎么开设对方公司科目?开对方公司还是我实际打款的公司?
两个都要体现,然后在做科目调整对冲
具体应该怎么做啊
分录可以帮忙写一下吗
采购 借库存商品等 贷应付账款-委托方 支付货款 借应付账款-其他公司 贷银行存款 然后 借应付账款-委托方贷应付账款-其他公司
好的好的 好的
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