你好这个是免税的了。

请问老师小规模纳税人季度不超过45万免征增值税,附加税是季度不超过30万免税,假如这个季度销售了40万,增值税免了,而附加税是根据实际缴纳的增值税作计税依据的,所以也免税吗?还是根据课件讲的超过30万减半征收,假如增值税发票上税额是4000,附加税是4000×7%×50%吗?麻烦老师了
请问老师,问题一:23年小规模纳税人销售收入月不超过10万元,季度不超过30万元的,免征增值税,那么超过月10万,季度30万元的,按照3%还是1%缴纳税款?问题二:还有小规模纳税人开具普票是否还是免税?
老师,现在小规模纳税人增值税减按1%税率的新政策下,季度不超30万,增值税还是免征呗,这个怎么做账?
老师好,我们是小规模纳税人,23年最新政策是季度不超过30万免征增值税,但是我们在3月开超了一万的发票,怎么征税呀?
老师,小规模纳税人出口货物实行不征不退政策,如果一个季度出口货物超过了30万,,怎么办?依旧是免税还是按照1%缴纳增值税?
元旦的活动费用,在12.20号发生的费用是记账12月还是1月
老师这个一年内个5年内为什么不是2024年1月31号和2025年12月31号
老师,请问自动售货机折旧年限是几年,2000一台
老师,我的这家客户有两家公司,之前的员工都是在a公司里面申报工资的,并且专项附加扣除都在a公司,从11月份工资申报开始就会全部转到b公司。员工在自己的手机个人所得税APP里面修改了专属附加扣除申报公司为b公司了。为什么现在在公司个税系统申报11月份工资的时候点击预填扣除信息系统里会显示(当前扣除年度没有采集专项附加扣除数据,请采集后再进行预填)这个提示呢?
这个怎么做账?什么是清退退费?
本月已申报缴纳增值税1万,更正后需缴纳1.5万,想请问更正后扣款是只扣缴差额部分0.5万吗?
老师,现在是申报的员工11月份的工资,可以连同一次性年终奖一起申报吗?也就是说一次性年终奖申报可以现在报吗?
老师您好,分公司其他应付款太多,利润亏损太多,怎样调整好呢?
工会经费怎么做账?怎么计提,怎么交?反钱怎么做分录?
有个分包方要给我们多开点发票 用其他没有合作的项目开和用实际业务的项目多开点 哪个风险小