你好!比如你加计扣除10万,税率25%,那么减免税额就是2.5万

老师,高企中研发费用加计扣除减免税额计算公式 享受高新技术企业减免税额计算公式
老师,研发费用加计扣除减免税额=研发费用*加计扣除100%x所得税率,是这样计算的吗?公司利润为负数?可以享受研发费用加计扣除减免税额吗?
老师,可以从哪里查看到公司享受上一年度研发费用加计扣除减免税额呢
老师,这句话啥意思呢 享受上一年度研发费用加计扣除减免税额
老师,享受上一年度研发费用加计扣除减免税额,应该怎么算
老师好,我们是房地产开发公司,我们公司新拿了一块地,刚办完奠基仪式,施工许可证正在办理,现有客户想交意向金,是否可以收,如果可以,可以以什么名义收?(未办理预售证)
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?
劳务派遣差额征税是怎样开票的,工资社保的部分开没有税率的普票,差额部分开6个点还是5点的专票
老师你好,请问一下,修理公司固定资产拖车,吊车,这类的车折旧年限是多久啊?谢谢
假设我司是国内的贸易公司,现有一个国外客户,需购置设备,正常来说,我司是可以直接签署合同,国外客户作为买方,我司有出口资质,可以直接出口。但由于年成交量、利润过高,老板决定让客户先跟香港的外贸公司签署,然后香港公司再跟我们签署合同,把大部分利润留在了香港公司,由我们公司负责出口,但香港公司资料上跟我们的老板没有任何明面上的关联,请问这种特意转了一个贸易公司来操作的这种行为,合法吗
老师,我们是首单,2月份我确认收入了,开出了发票,那今天2月最后一天,我在电子税务局上做出口退税发票勾选?用途确认是今天必须做吗?还是3月份申报期之前就可以?我们款项还未全收到,退税可能还要过段时间
假设上年没交所得税,应该怎么填写
你,这个跟你交没交没关系。计算这个金额就是这样算。
加计扣除按研发费用的多少计算
加计扣除是百分之百的。
我们研发费用110万,那么享受减免110*0.25
你的税率有多少呢?是不是小微企业?
报所得税时显示小型微利企业
所以你要看你现在适用多少的税率。
小型微利适合多少税率
你好你去年有多少利润? 你是亏损,是不是亏损的话,你2.500就好了?
亏损填多少?没懂?
你好,我的意思是说你如果是亏损的话,肯定是没有超过100万,就是按2.5%。