您好,做坏账处理就可以了

你好老师,我这边之前向对方进货,然后有10000万元应付账款挂这里。但是对方已经很久不和我们合作了,对方公司也销账了,那我这笔款怎么做账呢?
你好,我们有个供应商,有从我们这边拿货,欠我们70多万货款,我们从欠供应商的货款抵减了这笔数,双方都有互相开这笔数的发票,现在因为账上没钱,这笔数的款双方都不付可行吗
老师,您好: 我们账上有笔预付的款,是公司的主营业务成本,但是现在对方没办法开发票给我们,我们要怎么把这笔账调平
老师,想问下我公司和对方公司有一笔合同二一年的。对方一直没有给我们付款。但是对方会计把这笔钱不知道用什么方法给磨掉了。然后对方公司注销了,我现在想要回这笔钱应该怎么办?
老师你好,我们这边有笔款是21年的,对方欠我们的款,但是现在不认账了对方,我要怎么把这笔款消掉。
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?
电7-9月增值税未交,10月增值税做进项抵欠后,未交增值税科目怎么做分录
老师,请问年底公司没有盈利(未分配利润负数),可以发年终奖吗?(朴老师
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
那具体分录怎么做呢
我挂账在应收账款里的
计提企业的坏账准备时,借:坏账准备,贷:应收账款-公司名称;2、坏账发生,结转坏账准备时,借:资产减值损失,贷:坏账准备;
那这个账是确定收不回来了
那怎么做呢
这是2021年的账
就是按我上面的分录,先计提,再结转
不会影响2023年经营状况吧
不会呀,这个没有损益类的科目
不用以前年度损益调整吗
这上面没有损益类的科目,不用的
那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧,就再不管了是吧
是的,是的,就是你说的这样的
好的.谢谢
不用谢,有帮到你就好。