您好,做坏账处理就可以了

你好老师,我这边之前向对方进货,然后有10000万元应付账款挂这里。但是对方已经很久不和我们合作了,对方公司也销账了,那我这笔款怎么做账呢?
你好,我们有个供应商,有从我们这边拿货,欠我们70多万货款,我们从欠供应商的货款抵减了这笔数,双方都有互相开这笔数的发票,现在因为账上没钱,这笔数的款双方都不付可行吗
老师,您好: 我们账上有笔预付的款,是公司的主营业务成本,但是现在对方没办法开发票给我们,我们要怎么把这笔账调平
老师,想问下我公司和对方公司有一笔合同二一年的。对方一直没有给我们付款。但是对方会计把这笔钱不知道用什么方法给磨掉了。然后对方公司注销了,我现在想要回这笔钱应该怎么办?
老师你好,我们这边有笔款是21年的,对方欠我们的款,但是现在不认账了对方,我要怎么把这笔款消掉。
企业所得税汇算清缴申报表,收入总额填的营业收入,是不是还要加上投资收益和利息收入、营业外收入
长期待摊费用属于过渡类科目吗?
老师我2月开票还是按简易征收3%开的混凝土,今天要申报,我把2月份开的3%红冲了,重新开了13%的,我们是一般纳税人,那我今天要申报2月的增值税,还是按系统带出来的3%申报,还是什么
老师,纳税人信用等级下载的路径告知一下,谢谢?!
老师您好,请问做跨境电商,电商平台直接扣的广告费和平台费用,没有经过我的账户,这种要怎么记账呀
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
那具体分录怎么做呢
我挂账在应收账款里的
计提企业的坏账准备时,借:坏账准备,贷:应收账款-公司名称;2、坏账发生,结转坏账准备时,借:资产减值损失,贷:坏账准备;
那这个账是确定收不回来了
那怎么做呢
这是2021年的账
就是按我上面的分录,先计提,再结转
不会影响2023年经营状况吧
不会呀,这个没有损益类的科目
不用以前年度损益调整吗
这上面没有损益类的科目,不用的
那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧,就再不管了是吧
是的,是的,就是你说的这样的
好的.谢谢
不用谢,有帮到你就好。