可以 可以这么做的
老师您好!我公司有一张银行承兑汇票,现向银行申请了贴现业务。但银行让我们在银行系统中用信贷融资中的交易快贷,我们通过这个交易快贷收到了扣除手续费后的金额,现我们向银行提出,手续费要开专票。请问老师银行可以开这笔手续费专票吗?我们可抵扣吗?
老师请问一下在银行转账的手续费是转账当时银行扣了的 ,然后一段时间以后银行又会统一开一张手续费的专票过来 这种咋个做账,当时发生的时候就做的借:财务费用,贷:银行存款,现在发票又回来了怎么做账呢?
请问,我们以前把银行扣除的手续费按银行回单直接做账,现在银行能给开专用发票,可是需要下个月初才能开本月手续费的汇总票,请问我们账务应该如何处理?
老师您好!请问银行手续费的发票,银行一般是半年或一年才开一次,而且是合计金额,那银行扣收手续费时和半年后收到手续费发票时的账务处理分别是怎样的?现在银行开具的以前年度发生的手续费发票可以入账吗?怎样做账务处理?谢谢!
银行手续费的发票,年末一起给开了张专用发票,之前每月已经入过手续费了,我现在不想抵扣这个进项税,可以,直接在勾选认证时直接选不抵扣么?账面不做处理。
老师,如果我实际投资款是1600万,现在要减资到100万,那多余的后期我可以退回实收资本不
老师,比如外贸人员国外出差的花销要取得怎样的凭证才合规呢
公司实缴后需要验资吗
老师,公司是做贸易的,当时主要是进口矿产品,业务发生之前跟客户预收部分货款,就用预收帐款科目,当月进的矿产品当月就做未开票收入,因为当没有分清卖给哪家多少吨,做收入的借方科目也就用预收帐款对冲,到收货款开发票时就对应客户冲预收帐款科目,现在有些货款老板都私户支付了,帐上的预收账款科出负数了,要怎么处理?
公司18年发生的研发人员工资,当时钱是公司转给总经理,由总经理付给个人了,当时的会计把这个钱挂总经理个人往来,现在总经理让我把这个往来消掉,写了个说明,老板,财务总监也签字了,怎么处理这个账务比较合适
敏感性分析的概念及适用场景?
银行账里有个恒丰银行恒银 e 链保理放款专用内部账户是什么钱,是这个专用内部账户打印给公户的,怎么做分录,还有以前会计做的分录有点搞不明白,我还要按上期做分录方式做本期的银行账么
个人所得税已缴费,但是我想把他作废重新把税款改成 0,我把收入改成 0 后,还是产生税款
买卖矿产品的税务率控制在多少合适
老师,如果个税4,6月数据要更正,前提是0申报,不涉及到缴费,那请问在系统中就更正两个月数据即可,是吧,还是别的月份也需要更正?
那公司现在可以去找银行把以前多年的转账手续费都开专票然后现在在23年抵扣使用是吗?那做账是不是只将税款那部分借:应交税费应交增值税进项税额,然后贷:财务费用呀?这样可以吗?
是的是的,可以的,可以抵扣的。
现在最多可以开几年的然后用来抵扣有要求吗?
不过现在开出以前多年专票的话,本来是应该冲以前年份财务费用吧?那现在都冲在2023年这年可以吗?允许不?
现在抵扣增值税没时间要求的 啥时候都可以 小企业会计准则直接冲财务费用可以的
那就是说应该冲销以前年度的现在一下子都在23年冲销财务费用了也可以对吧?
对的,是的,是这么做的。
那银行一般最多可以给开几年的呀?有文件要求呗?如果不给开以前年度的如何处理呢
你好,你可以问下银行那边没不清楚,没有开过,我们都是当年年底就要求那边开出来的。
开不了以前年度的正常做账。但是汇算新交纳税调增。
老师,那你们那里一般年底还没过完就开出来是吧,那年底最后还差几天没过完结果最后几天又发生了转账手续费,那最后这几天你们再开在下一年吗?
年底提前结账25号结账 之后不发生业务了 我们需要盘点 都得下个月付款
老师这转账手续费要发票是从哪年开始的呀?以前是不是只要回单不用发票呀?
很早就可以了,一六年开始银行那边就可以开发票。
营改增之后开可以开发票的。