学员您好,这种情况是要的。
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
只提供服务的企业,它的成本就是人工工资,平时记入了管理费用,销售费用-工资科目,这类企业是否要结转主营业务成本?主营业务成本又是什么?
老师,工程预算公司,主营业务收入6万,主营业务成本只有人员工资,需要结转成本吗?分录怎么写?
监理公司的收入就是监理费,它的成本就是人员工资,做分录人员工资需要结转到主营业务成本吗
老师你好,1.公司是监理公司,收入主要是监理费, 监理公司的监理工资正常走成本,像办公费用类的还是正常走费用吗, 2.之前会计把工资都计入到营业费用,申报企业所得税营业成本填入的是费用总和,这样对吗
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应收账款,应交税费-个人所得税
最后应该是借应付职工薪酬贷银行存款,应交税费应交个人所得税
计提工资要记到费用吗,
您这里是做成本的
那社保什么的怎么提
就是像别的公司记到费用的现在都记到成本对吧
看下对吗
学员您好,是的,对的