你好,学员,为什么不做这笔分录呢
初未分配利润+本期净利润等于本期未分配利润+本期计提的盈余公积(本期计提的盈余公积),请问老师,为何资产负债表计算出来不相等,有这么大的差额
请问老师,图片财审调整后的资产负债表中,我用:期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-本期提取的盈余公积-本期给投资者分配的利润。有个差额为啥差累积提取盈余公积的数呢?
请问老师,资产负债表,用期初未分配利润+本期净利润-本期计提的盈余公积不等于本期未分配利润,差额为计提的因为存货跌价准备计提的递延所得税负债,但是会计的分录没有做所得税费用
如果本月盈利了,计提了所得税费用,那么资产负债表中期末的未分配利润减去资产负债表中年初的未分配利润只等于利润表中的利润总额,而不等于净利润是吗
本期做了递延所得税资产,利润表上净利润不等于资产负债表上未分配利润年末数减年初数,差额就是递延所得税金额,这个是正确的吗?
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
会计直接按照图片做的,意思是一样的吧。所得税费用最终还是转到未分配利润。
现在做利润表的时候我直接在所得税费用那里放了这个金额,但是增加利润总额了,跟系统出了的利润总额正好差额
你这科目为什么是未分配利润,应该是所得税费用吧
会计直接这样做的,认为所得税费用借方 贷方一样的金额,所以就直接做了一个简易的分录
你好,不要简易,再补一笔看看行不行