您好,是这样的,因为你没有考虑期初的盈余公积呀
你好 勾稽关系 :资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 利润表的本期实现的净利润 - 提取盈余公积 - 对股东分配,这里的盈余公积是期末数?
初未分配利润+本期净利润等于本期未分配利润+本期计提的盈余公积(本期计提的盈余公积),请问老师,为何资产负债表计算出来不相等,有这么大的差额
为什么我财务报表不满足勾稽关系 需要详细的列出 资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 利润表的本期实现的净利润 - 提取盈余公积 - 对股东分配 + 盈余公积弥补亏损
请问老师,图片财审调整后的资产负债表中,我用:期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-本期提取的盈余公积-本期给投资者分配的利润。有个差额为啥差累积提取盈余公积的数呢?
资产负债表期末未分配利润的计算公式为期初未分配利润+利润表的本期实现的净利润-提取盈余公积-对股东分配+盈余公积弥补亏损。 为什么最后是+
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
不是只减本期吗?
您好,期初那部分也要算
为啥图片说只减本期
那是因为人家期初减去的是考虑盈余公积的未分配利润
老师,按照您讲解的,我修改了一下,但是又计算了一下如同2021年的图片的公式。为啥这个公式放到2022年就不对呢?
期初未分配利润加本期净利润减盈余公积不等于期末??
(期末盈余公积+期末未分配利润)-期初盈余公积-期初未分配利润-本期净利润=0,才对吧?
按照我说的那个是对的,你这个是属于反推
老师,嗯嗯,按照您讲的又算了一下,是对的。请问还差一个图片的分录金额。请问这个图片的分录要做财审调整吗?
嗯对,这个相当于重分类