晚上好啊,不写滞纳金的,这个不是专管员的考核金额中
请问被抽中税务稽查,需要写份自查报告,我们自查少交了印花税和个人所得税,请问存在税收问题的原因怎么写?
老师,我们公司是连锁药店企业,现在税务要来稽查我们,我们前期需要自查,要写自查报告,关于收入部分,我们公司自查没有问题,如何在报告里面描述?谢谢老师
老师,收到税务局通知,说我们公司个人所得税被多人投诉,现在要我公司提供自查报告,那我应该怎么写?
被稽查要求调增企业所得税额,告知我们在处理决定书下来前,可主动自行查补税款,可减少滞纳金。请问一下,要通过什么去自行补缴这笔税款
税局要求自查已抵扣进项发票,另外还有电子普票是记账费的也要自查,但是我们业务是真实存在的,请问要自查什么,怎么写自查报告
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
我们还没做所得税汇算清缴,可以很税管员商量汇算清缴一起调增吗?
您好啊,商量不好的,这个是税管员这次查账的成果,他要有报告 的哦
老师,那我可以先做完汇算清缴再来处理这个报告吗?报告上写明成本差额多少金额,已在所得税汇算清缴时调整,这样可以吗?
您好,当然选 做完这个了,专管员认可了,才知道我们2022年度汇缴要调增哪些嘛,要不还得更正
意思是必须先写自查报告,金额得到专管员认可后,再把对应的金额在汇算清缴时调增吗?请问报告怎么写比较好呢?老师,我是新人,问的比较细,麻烦您了!
您好,没事儿,只有我知道的我都会告诉 您。专管员有没有一个报告的模板给您啊,大概一段写公司情况,下面就是这次自查(看税务让您查几年)哪一年有哪个税没有及时申报,要补多少税,最后一段是总结这次自查一共是补多少税
那我可以在报告上写上要补交的金额后面加一句:补交金额在汇算清缴时一并调增补交。还是说我需要按照报告上要补交的金额直接交给税务局呢?
您好,这次就要补交,税单要复印给专管员,我有经验,这是他们这次税查的成果
好的,谢谢老师了!
您太客气了,祝您工作生活愉快, 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~