你好,那你有没有隐瞒收入的?

上家出现问题被认定失联企业 现在认为之前的进项发票异常 要求自查 这个自查报告怎么写 之前的交易都是真实的 自查报告怎么措词写
税局要求自查已抵扣进项发票,另外还有电子普票是记账费的也要自查,但是我们业务是真实存在的,请问要自查什么,怎么写自查报告
请问,公司是个体户,是查账征收。今年不是需要自行申报经营所得么。我填写成本费用的时候,我的成本票上传到哪里啊。成本票据怎么用啊,是用自然人电子税务局吗?
老师 你好 电子税务局企业所得税税前扣除发票风险提示有异常情况 项目是企业取得高额咨询服务费发票税前扣除 第一次遇到这种情况 请问我要怎么自查核实?这都是真实业务 有发票有合同
老师你好,我们是运输企业,税务局要求我们自查油料修理费票,请问自查报告应该怎么写,能发一下范本吗。谢谢。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
比如你已经销售出去了,但是没有确认收入,没有结转成本。
没有的,我们正常做账的,
那你看一下你的进项和销项差异是什么原因?是那种在存货里面,但是你抵扣了吗?
什么是在存货里面,?这个是什么意思
就是你做了库存商品,没有销售出去的意思,但是你的进项抵扣了,这张发票抵扣了。
如果是的话呢?是要进项税额转出吗?
需要做进项转出的,你跟税务局那边说一下的,你们提前认证了,但是没有销售出去的货物
就是税局要求自查的票都是服务费,咨询费,认证费之类的票,请问这是因为什么原因?
实际你们发生的这些费用是对的吗?应该是税务局认为你那边发生的费用不合理,你交纳的税款少了。
是有发生了这些费用的,是不合理吗?不可以发生?
你好,不是不可以发生,是不合理。你是实际的业务吗?有没有虚开的?
是实际的业务
是实际的业务,那你跟你税务局说就行。