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老师好,月底结转的时候,可以把收入、成本费用等放在一张凭证上处理吗? 摘要:结转当期损益 借:本年利润 贷:主营业务收入 主营业务成本 管理费用/销售费用/财务费用

2023-04-22 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-22 22:03

可以的,可以有一个凭证。

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可以的,可以有一个凭证。
2023-04-22
您好 请问是结转生产成本还是主营业务成本
2021-07-08
损益类科目结转: 月底将收入、成本和费用等损益类科目结转到本年利润,分录应该是: 结转收入:借:主营业务收入 (等各类收入科目) 贷:本年利润 结转成本、费用:借:本年利润 贷:主营业务成本、管理费用、销售费用、财务费用 (等各类成本费用科目) 。你之前写的 “借:本年利润 贷:主营业务收入 ;借:主营业务成本 管理费用 / 销售费用 / 财务费用 贷:本年利润” 借贷方向有误。 本年利润结转到未分配利润 : 执行小企业会计准则,在年末时将本年利润结转到未分配利润 。相关分录为: 若本年盈利:借:本年利润 贷:利润分配 - 未分配利润 若本年亏损:借:利润分配 - 未分配利润 贷:本年利润 所以,“借:本年利润 贷:利润分配 - 未分配利润” 这个分录是年末做,不是月底做,且要根据企业当年盈利或亏损情况判断借贷方向。
2025-02-21
你好,需要结转到  本年利润 但是结转本年利润的时候,贷方不会有制造费用科目。
2022-09-12
同学你好!写这个就可以啦
2022-10-16
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