同学你好 你不想退税吗

您好,老师,我们公司无票的费用支出是25793元,做汇算清缴时是在扣除类调整项目十七:其他那的账载金额是填25793吗?税收金额需要填吗?填多少呢?
汇算清缴不退税,我调增金额是,用调整金额怎么推出来账载金额?
我汇算清缴需要退税,我填扣除类30栏账载金额后,带出来调整金额,这个不是应该是调减费用吗?怎么带出来填整金额啊?
老师,调整汇算清缴的表,有成本票需要调出,我填的是纳税调整项目明细表中二、扣除类项目调整中的其他,这样对吗,是直接把需要调出的金额填到账栽金额处,还是需要填上账栽金额再填上税收金额,他们的差是我需要调出的金额
你好,我账面上暂估40万,目前发票开回来30万,还差10未开回,汇算清缴调增应该填写在A105000纳税调整项目明细表中的“二、扣除类调整项目”里的30栏。具体填写方式是在“账载金额”中填写账面暂估40万,税收金额填写30万,调增金额10万。这样填写对吗?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
是的 ,不想退税,让我填扣除那里30栏,这个是调减费用,可我填完账载金额带出来是调整金额?
同学你好 那你这个要调增才可以
为什么不是调减?不是把费用调减才能不退税吗?没懂这个调是什么意思?
同学你好 调增才不退税呀 调增调减是按照缴税来说的 那不是退的更多吗 你不是对这个调增调减有什么误解
调增调减的这个是费用?还是收入?对应是什么科目?这个不理解
同学你好 这个是看调整之后缴税多了还是少了 调整之后缴税多了就是调增
调增之后税款减少了,不退税了,这个是调增的收入吗?
同学你好 这个是减少你的成本费用
好的 好的
同学你好 满意请给五星好评,谢谢