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老师你好,我们公司有这样的业务,我们公司有个职工食堂,现在有2家公司都在我们公司食堂吃,所有的费用都是我们出,然后我们在跟其他2家再结算(不加任何利润,按3家职工人数均摊结算)。我们已经给食堂那边结算了,也收到了发票,那如何做账?后期另外两家把结算款也给我们了,我这边要收到款后如何做账,需要给另外2家开发票吗?

2023-04-23 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 11:31

同学你好 对的 要给另外两家开发票

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快账用户6437 追问 2023-04-23 11:36

第一问,借:管理费用-食堂费用 贷:应付职工薪酬-福利费 第二问,借:银行存款 贷:营业收入 同时 借:主营业务成本 贷:管理费用-食堂费用

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快账用户6437 追问 2023-04-23 11:39

老师,目前我们还没有给另外2家结算,所以目前不确定结算金额,如果后期知道金额了,我按上面的第二问做账。第一问,我全入到我们的账上,后面再冲,上面的分录对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-23 11:53

同学你好 这个可以的

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快账用户6437 追问 2023-04-23 17:04

我们是建筑行业,那是不是还得变更经营范围才能开票呀?

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快账用户6437 追问 2023-04-23 17:05

我们还提供了住宿?

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快账用户6437 追问 2023-04-23 17:06

经营范围应该选啥?

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齐红老师 解答 2023-04-23 17:12

同学你好 这个是建筑服务和工程服务

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快账用户6437 追问 2023-04-23 17:15

意思是说不用变更营业执照。给对到开具工程服务就可以了吗

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齐红老师 解答 2023-04-23 18:06

对的 这样就可以了

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同学你好 对的 要给另外两家开发票
2023-04-23
您好,您可以做福利费处理
2023-04-23
你是作为你的债权处理,你抵扣货款冲减。
2019-10-17
同学你好 稍等我写给你
2025-04-26
你好,这个理论上来讲是不可以的,你实在要做的话,也就是跟对方挂个往来。
2021-01-08
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