关键是这个专票以前收费没呢?
去年12月我收到的住宿费专票,已经抵扣,现在发现对方已经冲红了这张发票,我要怎么账务处理呢?
老师您好,我们公司2021年一至12月都没有计提房租成本,请问我12月份可以一次计提吗?而且房屋租赁的发票去税务局代开,税务局说已经砸账了没法开了,需要2022年1月份去开。请问我12月份的账务怎么处理,税务怎么处理呢?
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师,我收到银行开的22年7-12月手续费发票是专票,这个进项税务想留着以后抵扣用,我这个需要怎么做账,22年已经结账,当时这进项税都按金额进费用了,这块怎么处理
怎么查企业以前年度报的汇算清缴
麻烦详细点解答一下谢谢
老师1500的授课费代扣多少个税
这两题内容里都带“同时”二字 不是混合的吗 收入是分开计税还是在一起计税
老师,贷款服务费怎么做分录
请问一下,老师民间非营利组织净资产不能低于30,000,可是机构没有钱,没有收入,净资产低于30,000,这个要怎么调整呢?
老师,销售一批材料,收取客户100元运费,80交运输公司,20元差额,这个运费的分录该怎么写,谢谢
某地产公司2021年发生以下经济业务。(1)转让一块土地使用权,取得收人600万元,家得该土地使用权时支付金额400万元,转让时发生相关费用5万元。(2)签订一份写字楼销售铜,当年收到全部款项,共计20000万元,该写字楼经税务机关审核可以扣除的项目如下:开成本为5000万元,缴纳的土地使用权转让费为3000万元,利息支出为150万元(不能够提供金融机构的证明).相关税金为1100万元,其他费用为800万元,加计扣除额为1600万元(当政府规定开发费用的扣除比例为10%)。要求:(1)计算转让土地使用权的土地增值税税额。(2)计算销售写字楼应缴纳的土地增值税税额。
老师,个体工商户借钱给企业,可以开具利息发票吗?需要缴纳哪些税?
D选项为什么不正确?
没有收费
没有收费就不做账了
但是我收到这专票,要怎么处理
做不抵扣勾选就是了,放在一边