同学你好 是什么会计准则

老师!21年12月有供应商开来的红字专用发票!代理公司没在账务上处理!12月的增值税申报表上是体现扣减了!22年1月的账应该怎样调?求分录解!还有12 月少提的印花税分录是怎么做?
老师:工商年报,我们公司在去年12月开业工资12月我是下月发放是入账,然后结转,这样12月工资在22年1月才反应,但是工商年报上12月的确有员工却没有工资这个表格是不是矛盾,怎么解决,当时没有计提,如果现在补计提已税务申报,怎么处理
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
四月份6税2费退税提交,我们当时直接是抵欠税费,未作账务处理,账面就一直挂着还有税费未交但实际是二没有欠税费,现12月份想做调整,增值税附加税印花税的差额应该怎么用会计分录体现出来?应该怎么写分录,多谢
我们公司21年12月计提了未开票收入,也申报了增值税,但是到22年第二季度补开发票,账面冲销了之前计提的收入,但是增值税申报表没有调减这部分收入,所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上,这个要怎么处理?
老师好,我们是深圳一般纳税人生产制造企业,公司开了阿里巴巴店铺,阿里巴巴的流水业绩怎么申报纳税?电商有单一纳税渠道吗?还是和日常销售额汇总到一起?
老师,个人融资租赁购买车,和企业融资租赁购买车,计算利息和还款方法一样吗?
实行小企业会计准则,公建开采暖费发票应该是 9% 的税点,但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表,有23年开的也有25年开的,不冲发票,有留抵,会计账怎么做?没有以前年度损益调整这个科目,会计软件是用友T+,23年不含税金额30796.98,税额2771.72,25年不含税金额22978.16,税额2068.04,之前年度已计入借:预收账款,贷主营业务收入-居民,这次收入要入主营业务收入-公建,最后调整到未分配利润,详细的记账过程
老师,开差额发票是不是只可以开普通发票,不能开专用发票
报年报时净利润总额,和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
9180资质,需要什么条件才能申请呢?
老师,公司这么多年没有交过房产税,公司经营场所的房产是老板和他女儿名下的房产,我也是才接这家的家,这不交房产税,合理吗?
上月未开票收入成本估算错了,这月红冲后,重新在写一次正确的就可以了吧
美金退股现在的汇率跟之前汇入汇率之间的汇差计入那个会计科目
我在去年计提35万,次年一月等额红冲,截止到目前四月没有发生收入,至发生了支出,到4月底余额16万,在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完,所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万?
小企业会计准则
直接原分录负数红冲 2.补计提 借利润分配未分配利润 贷应交税费印花税