同学你好 对的 是不行的
老师,我们是个综合性养老院,刚开始建账的时候老板说每个月发生的能耗每个部门包括老人都要去分摊这些费用,于是我建账的时候在主营业务成本下面建立了按照部门分的二级科目,在二级科目下面建立了相关能耗以及固定资产折旧的三级科目,这些是老人分摊的费用,部门员工分摊的费用我在管理费用下面按照费用类型设置了二级科目,然后二级科目按照部门核算?刚开始没有觉得,后来发现账好乱?有老师指教一下吗?
老师好,有些项目相关的费用发生的时候我直接记到主营业务成本下设的二级科目项目成本,但是我们公司没有收入,这样可以吗
我们公司有科技项目,但是没有设置研发支出科目,在发生差旅费和材料费的时候,先是计入到管理费用和原材料,周转材料中核算,最后再调整到主营业务成本里面,对主营业务成本设置了科技项目名称的辅助明细,这样算是单独核算吗?
老师好,我公司去年才成立,一直没收入,但同时做了好几个项目,为了区分这些项目发生的费用,我在主营业务成本下面下设了二级科目项目成本,再在下面分设三级科目招待费,差旅费等等,但是我们没收入,却有成本这样是不是不行
老师好,我公司去年才成立,一直没收入,但同时做了好几个项目,为了区分这些项目发生的费用,我在主营业务成本下面下设了二级科目项目成本,再在下面分设三级科目招待费,差旅费等等,但是我们没收入,却有成本这样是不是不行
怎么求销项税,其他货币资金是565
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销项税65其他货币资金565怎么求的
老师我想问一下,我这个月零申报增值税后,跳出这样一个界面怎么回事?我要怎么自查?怎么办
哪位老师帮我做一下经济法题,谢谢啦
老师好!青岛市企业捐赠和个人捐赠,税收优惠政策是怎样的?
应付账款和其他应付款怎么能调整下去
老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0,还剩一个应交增值税未交增值税有余额,是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗?现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。
请问老师,报汇算清缴的时候,有些货物去年12月份付了款没开发票,到目前都没开,供应商是想等后面货多了一起开,请问这种成本需要调整吗
24年暂估,25年帐上做冲减,申报24年年报财务报表,在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款,主营业务成本减掉,未分配利润加上暂估的,企业所得税汇算清缴,主营业务成本加上暂估的,纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧?次年申报年报,汇算清缴,不用再改金额了吧
目前我给税务局的年报还没报,汇算清缴也没做呢,我直接在今年的账里把这个账调一下可以吗
同学你好 这个可以的
汇算清缴的时候可以调整的
马上该做4月的账了,我就在今年4月的账里做借银行存款,贷以前年度损益调整—主营成本,冲掉去年的,然后做借以前年度损益—销售费用,贷银行存款,做一笔正数,是不是这样,然后按照调整以后的数据手动改一下报给税局年报的主营成本和销售费用这两个数据,这样可以吗
同学你好 这个可以的
但是现在有个问题,我请审计机构做的年审已经快出报告了,我这样改了这个对报告影响大吗
同学你好 这个不大的