你好,如果您是建筑项目,通过工程施工来核算,不是直接用主营业务成本。

老师,我们是个综合性养老院,刚开始建账的时候老板说每个月发生的能耗每个部门包括老人都要去分摊这些费用,于是我建账的时候在主营业务成本下面建立了按照部门分的二级科目,在二级科目下面建立了相关能耗以及固定资产折旧的三级科目,这些是老人分摊的费用,部门员工分摊的费用我在管理费用下面按照费用类型设置了二级科目,然后二级科目按照部门核算?刚开始没有觉得,后来发现账好乱?有老师指教一下吗?
老师好,有些项目相关的费用发生的时候我直接记到主营业务成本下设的二级科目项目成本,但是我们公司没有收入,这样可以吗
我们公司有科技项目,但是没有设置研发支出科目,在发生差旅费和材料费的时候,先是计入到管理费用和原材料,周转材料中核算,最后再调整到主营业务成本里面,对主营业务成本设置了科技项目名称的辅助明细,这样算是单独核算吗?
老师好,我公司去年才成立,一直没收入,但同时做了好几个项目,为了区分这些项目发生的费用,我在主营业务成本下面下设了二级科目项目成本,再在下面分设三级科目招待费,差旅费等等,但是我们没收入,却有成本这样是不是不行
老师好,我公司去年才成立,一直没收入,但同时做了好几个项目,为了区分这些项目发生的费用,我在主营业务成本下面下设了二级科目项目成本,再在下面分设三级科目招待费,差旅费等等,但是我们没收入,却有成本这样是不是不行
就是我这边别人有一笔贷款要进来,之后从我们私账再还给人家,这个款是不是我们的收入,要不要交税
残疾金申报中上年在职职工工资总额是做账系统中24年应付职工薪酬-工资的总计么?还是按报个人所得税中的金额填写
我们是律所,和总公司、分公司签的1份代理合同,开票给分公司,总公司付款,需要让分公司写委托付款证明吗?
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
帐套6月份,应交税费和税务申报数据对的上,但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的,我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了,现在怎么操作合适呢?目前税确实是那么多,但是专票2张没抵扣
刚才问题问错了,就是11月份报税截止日期是哪天?
外贸出口企业如果有内销和外销,送货单据,比如说送货单开了10台,出口六台,内销四台,送货单是不是可以共用?在这发票与关口一致情况下,送货单与发票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股权转让,100元转让出去的,在资产负债表里面,哪个位置填写数据
25年10月份征期到几号?
老师,请问一下建筑行业开具发完也就是确认应收会计分录,收到供应商的会计分录
一级科目这样设置,然后二级那些设置的对。
是建加油站,在好几个地方建的,所以项目名称根据地方不同而有差异,我觉得没有收入但是有主营成本不合适。目前我给税局的年报还没报,汇算也没做呢,我能不能在今年的账里把这个科目的余额整体调到销售费用里面去,借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整,然后按照调整以后的数据做汇算清缴
你好,实际您是施工企业是吧?如果是,那您就按照我回复的那种处理。
建加油站然后买卖油品,也不算建筑企业吧,我们请的建筑商帮忙施工建造的。
我们公司没有施工资质的,属于能源行业,就是买卖能源的
加油站建完是属于你们的,是不?这个通过在建工程核算。
因为同时启动了十几个项目,好多个项目都没做成,就死在了前期调研的过程中,所以基本都是些招待费和差旅费,其实这些入费用是不是更合适一些
你好 是的记费用可以
所以我现在是需要把去年主营成本科目余额调到销售费用里面去,做借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整,利润不变,只是成本和销售费用那里变了,我按照调后的数据报税局年报,做汇算清缴就可以。但是有个问题,我请了审计做年审,现在都审完了,马上要出报告了,但是我要调这个的话对报告有影响没,他们能不能不改直接出报告呢
审计是最后按照审计的决定处理,比如说审计说让你调整哪块,那你就要调整是这样的。
然后您前面的账务处理调整是对的。