你好销售设备按照13%的
老师您好。我们公司是建设工程有限公司,主要经营市政工程,属于一般纳税人。现想增加建材销售的经营范围可以吗?如果增加建材销售,销售发票我能开具增值税普通发票吗? 还是必须的开具增值税专用发票啊?如果开具增值税专用发票,需要按多少税率开具发票?
老师您好!公司在销售机械设备的同时提供了设备的安装和降噪工程服务,请问开发票时是分开各自适用的税率还是一并按13%税率呢?
老师,你好!公司经营范围这些:制冷设备、机电设备的设计,安装,维护及技术的咨询服务;销售:制冷设备。如果做一般纳税人,设备设计及维护、技术咨询税率都是6%,销售设备税率13%,设备安装税率是9%。之前经营的设备销售并帮客户安装,直接开13%税率发票给客户了,请问有什么办法让安装可以开9%税率发票?
某日用化学品厂,增值税税率为13%,消费税率为30%,6月发生如下经济业务:(1)购进酒精5000元,取得增值税专用发票:(2)购进化工原料150000元,取得增值税专用发票;(3)销售高档化妆品250000元,开具专用发票:(4)销售洗发水160000元,开具专用发票;(5)销售洗衣粉180000元,开具专用发票。请计算该企业6月份应纳的增值税和消费税。怎么计算老师
某企业为增值税一般纳税人,其生产的产品适用13%的增值税税率。2022年2 月发生如下业务: (1) 购进生产设备 1 台,取得增值税专用发票,注明金额 100 万元,税额 13 万元; 支付运费给某交通运输企业,取得增值税专用发票,列示运费1万元,税额0.09万元。 (2 2 ) 购进两件写字楼办公室,购进时取得增值税专用发票,注明的税额20万元。 (3 3 ) 想A企业销售甲产品,开具增值税专用发票,注明销售额300万元。向B企业销 售甲产品,开具增值税普通发票,取得含税销售收入226万元。 (4 4 ) 销售 2016 年作为固定资产使用过的卡车,开具增值税专用发票,注明销售额 6 万元。 (5 5 ) 本月购进一批装饰材料,取得增值税专用发票,注明增值税税额 30 万元,企业 资产数领用15%用于装修职工食堂。 (6 6 ) 销售 2012 年自建的仓库,取得不含税销售收入 56 万元,该仓库建造成本为 32 万元。该企业选择按照简易方法计税,征收率为5%。 假定该企业取得的票据均符合税法规定,并在本月勾选抵扣进项税额。本题中销售额均 为不含税销售收入。( 可能用到的 公式:不含税销售收入(销售额)=含税销售收入(1+ 第2 2 页,共2 2 页 税率);应纳税额=当期销项税额-当期进项税额;销项税额=销售额×税率;简易计税 方法:应纳税额=销售额征收率) 根据以上材料,请回答: 1.计算该企业销售甲产品的销项税额。 2.计算该企业本月准予才能够销项税额中抵扣的进项税额的合计数。 3.计算该企业销售卡车应纳增值税额。 4.计算该企业销售仓库应纳增值税额。 5.计算该企业本月合计应该缴纳的增值税税额。
将自产货物发给员工如何做账
老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本
老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
请问,外贸企业购进一批商品,一部分用于出口,一部分内销,那么退税勾选的时候怎样填写?课程中我暂时没发现答案。
24年12月办了执照+餐饮许可,现在搬店,直接转新地址,是不是餐饮要和新办一样重办,还是餐饮许可证变更地址就行
老师,我们是建筑公司,2024年已开票4000万了,但是项目工地实际都没有开始动工,导致没有成本发票,先不确认收入可以么?有哪些税务风险呢?
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。