你好; 你是一般纳税人开什么出去 ;都是可以 的; 不影响的
别人给我们公司开了增值税专用发票,我们给客户开了机动车销售统一发票,但是别人给我们公司开了增值税专用发票有误,这样对我们开具出去的机动车销售统一发票有影响吗?
老师,我们公司是商业企业,销售货物13%的税率,进项收到的是增值税专用发票,我们的客户要求我们开增值税普通发票给他们。请问我们销售出去开专票和普票的区别在哪里呢?
老师,我们是一般纳税人,有时候买的配件对方给我们开的是增值税普通发票,那我可以按照普通发票录入为库存商品吗?我们进来普通发票,到时候我们给客户开出去是增值税专用发票
老师,有一个客户,本来我们开出的销售发票是13%的增值税专用发票,现在他们需要普票,同一客户两种发票都能开吗
我们公司销售服务开的是9%增值税普通发票,收到材料商开的进项票增值税专用发票的能用于抵扣吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那交税方面呢?有没有区别?
你好; 没有区别哈 ;都可以用进项税来抵扣的
我们开专票是13%,开普票也是13%吗?
你好; 是的 货物发票都是按13% 的
我们还从来没有开具过普通发票,一直都是开的专票,需不需要申请呢?
你好; 你如果 有普票需要; 可以申请普票来开的