你好; 比如可以z在进入海关总署门户网站—互联网%2B海关—办事指南—企业管理和稽查—进出口货物收发货人注册登记

设立分支机构,有纳税人识别号,分支机构不做独立核算。总公司需要怎么向所属税务机关备案,税务局通知备案,需要在电子税务局上哪里操作备案呀?
请教老师,公司海关没有备案过,在哪里备案呀?需要准备什么资料?
老师,公司营业执照拿到了还没有备案,现在去税务备案需要带什么资料?
老师你好,请问我公司湖北某个县市,没有直属管辖的海关单位,那海关备案在哪里呢,是在省会的海关办理吗
老师,我想问一下在单一窗口查询海关备案编码为什么有两个?应该以哪个为准?资质类型:1.进出口货物收发货人后面一个海关备案编码,2.报关企业后面一个海关备案编码,应该以哪个为准?如果企业出口的收货人发生变化是不是需要重新备案?
营运资本的增加能提高短期偿债能力对不对
餐饮行业用什么财务软件可以管理进销存
老师好,我进了一家小的生产制造企业,生产流量不复杂,就是一天的工作是 鲜肉挤压成板肉,请问在这一过程中,当时直接领用的原材料可以找到,人工也可以计算出来,那这一天的电费不好找,还是说需要每天统计对应材料,人工,和对应的成品数量,再到月末有对应电费单子。再把对应制造费用归集到成品里?
老师,年后离职,我这边要如何交接,如果以往的发票出现问题会找我吗?因为都是我扫码进去开的,老板也不愿意写发票申请开具单,我现在要离职了,怎么规避自己的风险啊
请教老师,自然人收款几百w会有风险么?
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
9月份个税已申报,但是系统上没有,税务还给我发了提示函让我去大厅处理,但我的确申报了
老师,如果新开的分公司按25%交企业所得税,如何跟总公司一样交5%的企业所得税
老师,您好,老板欠缴税款,税务局找事物局去公司查,经桢也将要去查,这种情况对财务会计有影响吗?
老师,网址能发下吗?是在网上注册备案吗?
你好; https://www.singlewindow.cn/ 在这个里面去申请的
备案全部都是网上办吗?
公司从来没有去备案过,备案需要什么资料?到哪里备案?还有公司以前是用其他人的公司办退税的,又转到老板个人账户的,还要做那个账吗?也没有从公司开票,表面上看都是用的其他人的公司。通过他那公司手续费太高,现在决定自己海关备案,以自己公司名义办理退税业务
1. 现在基本上都可以网上操作的;
还有公司以前是用其他人的公司办退税的,又转到老板个人账户的,还要做那个账吗?
你好1; 需要做账哈; 需要的
表面上都没有,比较早了,21年就有了,之前的账得改吗?听说第一次退税,税局是要上门核查的。表面上都没有关系还得改之前的账吗?
你好1; 是的; 确实是公司的业务发生的; 你就得做账的; 避免稽查到 有风险的
1.税局得核查以前的货物、合同、进项发票和退税金额是吗? 2.那之前的账改了还得做汇兑差额对吧?
税局现场核查主要查什么呀?
之前的国内流水和外币户都不是他们公司的名字,是直接做他们公司收款吗?还是先做那个代理公司收,再把转到法人个人户做现金收回来呢?
外币户都不是他们公司的名字,怎么做汇兑差额呢?麻烦老师一一分开对应回答可以吗?谢谢
你好1. 是的; 一般会的 ;2. 要做的 ; 3. 主要是看凭证报表; 银行 和申报表数据 和报表数据等
1.之前的国内流水和外币户都不是他们公司的名字,是直接做他们公司收款吗?还是先做那个代理公司收,再把转到法人个人户做现金收回来呢? 2.外币户不是他们公司的名字,就当作他们公司来做是吗?汇兑差额也当作他们公司来做吗?
你好1; 你们这个业务不是你公司名义去开展的收入吗 ? 要以你公司的收入来做报 ; 跨月的 ; 2. 是的; 谁的名义去出口; 谁来做账
我说的意思是发票流水都是代理公司的,表面上看不出来与本公司有关系。当时收钱都是那个公司的名字收的,然后转到本公司法人个人账户的。
你好1; 那你就不用做了 ;主要是代理公司去做账; 到时收款了 你们才走科目处理
1.之前的外币户都不是他们公司的名字,是先做那个代理公司收汇、结汇,再把转到法人个人户做现金收回来是吗? 2.汇兑差额直接当作本公司来做是吗?汇兑差额过渡还真不知道怎么做
后面我发的这个信息是还没看到你的回复时发的。老师的意思是本公司在现在备案以前发生的外贸业务都不用做了是吗?是转到法人个人账户的,只做这一笔收款是不是也不禁查,说不过去。还是现在备案以前的外贸账干脆都不体现了?
你好; 是的; 因为不是你公司名义去开展的; 就不能做到现在公司去 ; 备案之后发生的公司业务必须要做账报税的
1.那老师出口货物有报关单,根据这个做账不需要开发票了是吗?是报关单出来了,才做确认收入的分录是吗?借:应收账款 贷:主营业务收入 2.还有借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)这个分录在什么时候做?
那老师再跟您确认一下,现在备案之前的外贸账我就不做了,只做备案以后的外贸账可以吧?
是不是报关单出来的次月就申报出口免税收入?麻烦老师有空时对我以上的问题一一分开对应解答可以吗?谢谢
你好1; 出口货物; 你们自己也得开发票出去的; 虽然是不出口退税; 但是你开篇要报税的 ; 2. 货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款——应收补贴款