学员朋友您好,定补充协议也是可以的

请问收到顶账房的定金,这个房子是我们卖出去差价什么我们补,买房交钱以后 甲方再按里边的款项给我们按照工程进度付款,这个顶账房定金放在什么科目
有笔款项实际是支付给对方的定金,出纳付款备注成了借款,请问这个会有什么问题吗?是否还是可以按照定金入账?
老师,麻烦问一下,支付的工程款,留了一部分没有支付,约定的是质保金,质量没有问题两年后支付,但是对方给发票全部开具的是工程款,这样操作可以吗?就是钱没付完,发票都费开出来了,是工程款,没有付的部分约定的是质保金,可以吗?
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
公司是物业租赁行业,需要支付装修款700万,但是这笔款是分月支付的,付款周期是一年半,我可以先挂借方长期待摊费用700万,贷方应付账款吗,然后700万按3年分摊每月计入经营成本,这样做对于长期待摊费用摊销有没问题?还是要按每月实际支出金额分摊?
老师新年好!我们付别的公司的投资款怎么入账呢
老师,我公司老板在25年4月15号的时候开出去一张发票,但是银行对账到现在26年都没有体现这笔15万的金额,请问这种我要怎么怎么做分录,怎么记
应收账款和其他应收款需要每个月计提减值准备吗?为什么?
老师,我们公司是做电线电缆的,铜是主要原材料,12月份,我们做了一部分铜贸易,快进快出,销售额有1.5个亿,之前也有少量的铜材料销售,那么这次这个铜贸易可以像之前一样计入其他业务收入-原材料,还是说新增科目比较好(后续还会有3-5个亿的铜贸易销售额)
老师,我报12月的个税加奖金,为什么扣除项目只有费用累计数,扣除项目数只有本月的
老师好!咨询一下 汽车保养门店想用进销存软件,麻烦您给推荐一款合适的软件
我们公司欠A公司30万,但是A公司现在已经注销了,这30万我们挂的是其他应付款-A公司,那现在我们需要调账吗
法人向公司12月31日借款,有签订协议,会有税务风险吗?
老师税务系统有哪些预警
节后我要去个新单位接财务工作,老会计要辞职,她需要把什么东西移交给我,您那有详单吗?
这个定金是有协议的
是否可以按照协议实际入账呢?
你说的这种也可以的。