你好,没有结转两边啊 发生的时候,借:研发支出—费用化支出,贷:银行存款等科目 结转的时候,借:管理费用,贷:研发支出—费用化支出(这个时候是结转了 研发支出 一遍) 结转损益的时候,借:本年利润,贷:管理费用(这个时候是结转了 管理费用 一遍)

请问研发支出费用化支出结转到管理费用—研究费,利润表里是要把管理费用—研究费余额填到管理费用研究费用吗
就是我们处于研发支出费用化阶段,我要把它转到管理费用,就是转账属性,我是选损益结账还是普通转账呀?
我们目前处于研发支出费用化阶段,我要把它转到管理费用,如图一,之后是不是也得把管理费用-研发费用,再结转到本年利润里?
请问老师研发支出——费用化支出转,期末转入管理费用,是在研究阶段结束的月末转,还是要等到年末转?
我们研发支出现在处于费用化阶段,之后要结转到借:管理费用 贷:研发支出 但是最后费用结转的话,把这个管理费用结转到本年利润,这不相当于把研发支出结转了两遍吗?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
比如说 借:研发支出—费用化支出 400贷:银行存款400 结转的时候,借:管理费用400,贷:研发支出—费用化支出400 结转损益的时候,借:本年利润400,贷:管理费用400 把研发费用结转到管理费用一遍,然后把这个管理费用又结转到本年利润就是两遍了呀,等于把这个400结转了两遍。
你好,请仔细看我回复的内容 一遍是结转 :研发支出,一遍是结转 :管理费用,是两个不同科目的结转,不能直接把遍数加起来啊