你好,分开短时间来。写清楚,比如每一个季度多少钱,这样就按季度。缴纳印花税。

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
公司刚成立需要开立基本户,而银行需要我们提供一份办公租赁合同!现在主要是这个合同的问题!这个提供给银行看的,不是我们真实的租赁合同,金额也比实际小,(真的合同是我们股东和房东签订,均为个人,付的租金也不付黑签合同的对方,其实就是不提供发票的。)现在说一下这份让银行看的,是否交印花税!如果交印花税,我后期是不是做账时也要把这份假合同里的租金也要入账,可是没有发票没有转账记录,现金收据做凭证能行吗?后期汇算清缴再调增!还是说不用入账!
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
请教:我们是旅游公司,运营旅游景区也包括了旅游服务等。问题1、我们景区有一部分是农民的耕地,定期还在发放补助款,像这样的要交耕地税吗?是不是要和专管员沟通并丈量土地之类的?问题2、其他部分是国家立项的公园,早就修建完毕了,现在交给我们管理运营的,刚刚起步,那像这个情况又该如何确定税种呢?问题3、我们把景区内运营项目通过协议包出去,协议中约定不收取租金及管理费用,最终以收入百分比留取收入后返还经营户,这种情况我们是不是也要缴纳印花税,能差额征收吗?问题4景区内销售的文创产品纪念品是不是要按照买卖合同缴纳印花税呢?
老师,请教一个问题,印花税有没有很好一些税筹,比如有一份租赁合同一签20年,中午别人退租了,后期交了印花税没得退,那我可不可以弄一份补充协议转租给别人,租金与原合同金额不变的情况下,能不能就以原合同继续延下去,不需要再补一次印花税?
企业所得税汇算清缴中,期间费用明细表中财务费用 佣金和手续费是填写什么?包含银行和外部融资的手续费用吗?
老师,商贸型出口企业paypaI收外汇,结汇到个人账户,分录怎么做?
老师新注册了一个个体工商户餐馆,纳税人信息处是空白呢,怎么看是核定征收还是查账征收
老师,我们房地产公司2025年12月的报表资产超过了5000万,不是小型微利企业,但从2026年3月开始,资产负债表的总资产就是5000万以下了,符合小型微利企业的条件了,这个月也申报了第一季度的财务报表,那电子税务局系统要从什么时候开始才会认定我们公司又是小型微利企业了,从而享受小型微利企业的优惠政策
企业所得税汇总纳税总分支机构所得税分配表在哪填写?
老师,22年 23年的已经付款了,到现在发票都还没开回来,这个到底该怎么处理啊?账面上还有这个账
老师您好,请问一下,这个月申报了正常的工资薪金和年度奖金,但是发现有一人的工资薪金出错了,就作废了重新申报,但是提示申报失败,一次性奖金已经申报,不能重复申报,删除之前的数据,一次性全年奖金又不能重新添加,这种情况该怎么办
在电子税务平台如何查选己勾选抵扣的发票呢?
老师请教一下,文化事业建设费的减除项目指的是什么
餐饮业小规模企业出售二手车申报表是填在货物下还是填在服务下
分开短时间?我20年的合同的情况下,如果分5年一段时间段,我可以先按一个5年的租金先交,后继到了第二个5年再交也可?
好,是的,可以这样的,可以的。