提供技术服务费,没有简易计税优惠

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问研发人员提供的技术服务,发票是劳务,技术服务费这个成本怎么做分录
老师,我们购买了一项电子签章的技术研发服务,对方提供的发票开具的是研发与技术服务—服务费可以吗,还是税收编码应该归属到信息技术服务中去
技术服务费的成本,仅10%是材料,其他都是工资,这样可以吗?技术服务费成本一般在多少合适,劳务费可不可以计入技术服务费成本,计入多少合适
开具发票研发技术服务。钻探服务费;研发技术服务.勘察服务;研发技术服务.技术服务费申报印花税按照那个税种申报,含税还是不含税金额
有技术服务费成本发票,那我们提供技术服务费,是不是属于劳务服务,是不是可以申请简易计税呀,
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
哦,那开进的技术服务成本也一次性入当期成本么?还是用待摊费用呀
开进的技术服务成本也一次性入当期成本