你好,是固定资产的。改造吗?还是维修?

为什么有的固定资产领用原材料时,该原材料的增值税要入固定资产的入账价值,有的固定资产领用原材料时,该原材料的增值税不入固定资产的入账价值
原有的固定资产新加了材料,账务处理应该怎么做
你好老师,麻烦问一下今年中级会计实务考试中,有个应付账款和固定资产、原材料债务重组的,我写了一个分录,没体现固定资产清理,会给分吗 应该是借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:应付账款 贷:固定资产清理 原材料 其他收益
固定资产报废走保险理赔流程,加了几百块钱换新机,怎么账务处理,固定资产卡片怎么处理
公司处理使用过得固定资产,原值151300残值7565.46累计折旧105028.04净值38707.81这项固定资产处理后这项固定资产就没有了账务处理时应该怎么做
老师,场租收入,做账是进其他业务收入吗?这是旅游服务公司
增值税专用发票数量单位开错有没有关系
税收编码去哪里可以下载
个体工商户的实收资本跟公司一样要求股东打钱到单位银行账户上备注实收资本金吗?
需要一份股权平价转让的协议模板
公司是做电梯维保业务的,维保的合同签订的五花八门,有季度,有半年,有一年的维保期!我应该按照月确认收入吗?如果按照月确认收入,我们有300家顾客,2000台电梯,我应该怎么按月拆分呢?
请问老师,我公司属于用工单位,劳务派遣公司派人员到我公司,对方是一般纳税人,我公司付劳务费给对方,对方应该开什么发票给我们?
你好老师,出口汇率一般是用每个月第一个工作日吧
我们给供应商打货款100万,只给我们20万的货,现在货也不发,钱也不退,发票也不开,我点诈骗的性质了,现在我们在走司法程序,这个账目如何处理,已经发货的20万没有发票如何税前扣除,另外的80万如何处理,如何税前扣除,文件号
老师好,养老保险产生的滞纳金直接做借:营业外支出 贷:银行存款,汇算的时候纳税调增可以不
我也分不清。就是在2月份已经从在建工程转入固定资产的,这个月又收到一张购买这个固定资产的材料专票,钱是以前就预付了的
哦,那这种情况应该是改扩建。可以先记入在建工程,后期转入固定资产。
后期转固定资产的时候是加在原来那个固定资产一起吗?
是的,是的,是这样子的。
那等下次转入的时候,固定资产原值是不是用前面固定资产原值减掉前面已经计提的折旧,再加上这次转入的价值,然后再一起计提折旧?
改扩建完工以后,将在建工程转入固定资产,按照新的账面价值集体折旧。