你好,原值是一开始买进来的时候的价值。
资产折旧摊销及纳税调整明细表中固定资产原值是年底负责表中年初余额还是期末余额
汇算清缴中资产折旧 摊销情况及纳税调整明显表中资产原值填的是固定资产期末余额吗?
请问19年入账的固定资产是20800元,计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理? ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【20800】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【4535】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
老师有关于汇算清缴企业所得,资产折旧摊销及纳税调整明细表,中的第1列,资产原值是固定资产的期末余额吗?还是期初余额呢?
老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,现在风险提示:◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【329026.55】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【0】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
我公司承接A公司一个项目,合同中约定项目上的油费需要由我公司承担。A公司与当地油厂有付款绑定关系,油款必须由A公司直接支付给油厂。因此,油钱由我公司转款给了A公司,再由A公司转款给油厂。现在遇到的问题是,油厂只开票给A公司。现在我公司支付的油费拿不到发票,像这样的情况应该如何处理?
老师你好,建厂期间采购的淋浴房还有厨房用具,怎么入账?
老师,5月底计提的物业费,我是这样写的:借:管理费用~物业费,贷:应付账款。6月初支付了物业费但是次日才收到对方开出的发票,两笔分录不知道怎么写了?您写最后两笔是这样的吗?支付的时候写:借:预付账款,贷:银行存款。收到发票后,借:应付账款,贷:预付账款。
自然人电子税务局扣缴端如何增加企业
老师请教一下,一般纳税人劳务派遣差额征税的税率是多少
我们厂里自己安装的光伏发电其中有部分卖给了电力公司,应该怎么入账怎么做会计分录,售卖的电不是我们厂里的主营业务
想开现代服务*咨询服务的发票 但是在电子税务局给商品和服务赋码的时候 带出不了现代服务 只能选销售服务*现代服务其他咨询服务 然后开票项目栏就成了其他咨询服务*咨询服务了 这种情况怎么解决呢
老师你好!我们公司是亏损的,净资产是23万,有一个占比45%的股东要转让股权,转让价格能按净资产的45%吗?
老师建筑业比如6月在A地开票9万,在B地开票8万,总的销售额超过了10万,在A、B两地分别预缴的时候是否可享受免征教育费附加和地方教育附加
老师,含税200000万,6%的税率,换算成不含税的多少钱?
老师我知道是原值。是的,就是有公司有很多资产嘛,年初比如资产原值是a,年末资产原值是B,我在这里是填a还是填B?
你好,这里是填a的了。
那年度中间购入的资产不要算吗?那岂不是累计摊销额比这个资产原值大
你好,你理解错了。是所有的你买入的固定资产的价值。包括了你中间买的。
老师,您的意思就是要填科目余额表中的固定资产的期末余额
你好,不是期末的余额。所有的你没有做清理的,固定资产的,最初买回来的。价格合计