您好,麻烦发下资产负债表固定资产
1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第7行第1列“销售费用中资产折旧摊销费”为:【2181.94】元; 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第7行第3列“管理费用中资产折旧摊销费”为:【181205.64】元; 3.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第41行第2列“本年折旧、摊销额账载金额”为:【183387.58】元; 4.您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的资产折旧摊销费合计数应小于等于A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中资产折旧摊销费账载金额,请核实。
请问19年入账的固定资产是20800元,计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理? ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【20800】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【4535】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,现在风险提示:◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【329026.55】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【0】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
老师你好,汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表账载金额 1-资产原值可以使用科目余额表中的固定资产期末余额的值吗? 2-本年折旧、摊销额可以使用科目余额表中的累计折旧本年累计数吗? 3-累计折旧、摊销额可以使用科目余额表中的累计折旧期末余额的值吗?
1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【366194.69】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【2080869.38】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。 老师,以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题,我们固定资产原值确实有两百多万,但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆,所以我就只体现一个加速折旧数据,老师,你说这种咋个整,还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行,提示不用管他
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
好的 老师
您好,麻烦发下您在电子税务局填写的资产负债表
麻烦老师看下
4535是期末余额,10775是年初余额
您好,是的,您的填写错误的
运输工具21年计提折旧4500,电子设备21年计提折旧1740。请问是哪行哪列错了,正确的数据应该是多少。麻烦老师了
您好,最后一个图片原值和累计折旧不正确,按科目余额表
年度财务报表填写的数据不是21年12月份的资产负债表数据吗
老师 是这样吗 年初和期末一样吗
您好,是的,您的理解非常正确
请问老师 我还需要做什么分录吗
您好,您期末填写正确,期初填写不正确
请问老师 期初余额的数据应该怎么填写
您好,期初看您科目余额表
老师 麻烦看下期初数据填哪个,以及A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》的数据怎么修改
您好,期初累计折旧10025
好的 老师 那A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》的数据要修改吗,请问怎么修改呢
您好,是不需要修改
好的 谢谢小林老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持