你好1; 你们是0元转让的话; 你税务局会让你按照个税 = 60万*转让比例 *20%计算的
老师你好: 我想问一下你,我们公司是自然人独资的公司,以前是我们老板她爱人占100%的股权,现在要转让股权70%的股权给她老公,这种情况下,印花税和个人所得税怎么交?最近一期的未分配利润为正, 因为是夫妻,所以我在股权转让协议上写的70%的股份0元价格转让给对方,那印花税是不是就是0 缴纳的个人所得税,税务局咨询台说是受让方按未分配利润*转让比例*20%交税,我不知道我有没有表达清楚,如果亏损是不是就不用缴个税,但是还的教印花税,零元转让可不可以,因为是夫妻确实是没掏钱
老师,公司有两个股东,A老板占60%,B老板占40%,A老板把60%全部转让给XX公司,A老板实收资本为0,B老板实收资本为111400元,现在财务报表上,未分配利润为-19487.91,转让时0元转让,请问需要交印花税或个人所得税吗,还是说企业所得税
老师您好。请问一下 比如去年的财务报表上有盈利 但是因为其他股东没有进行实缴 年终也没有进行分红 、现在需要把股权收回来、提示转让人 近半年没有在税务申报过纳税信息、无法转让、近半年没有申报纳税信息、是因为这个年终没有分红缴纳个人所得税吗?其中也有人申报过社保也缴纳过个税、 是否还涉及其他需要申报的税?
今年去进行股权变更,税务变更时发现19年也进行了一次股权变更,但当时并没有去税务变更,也没有申报个人所得税这些,现在我们19年报表显示我们有62万的未分配利润,当时股权转让,是由五个自然人转让给了还是,转让比例是95%,那公司现在是不是只能补交税,有没有什么好的办法,如果按20%来交个税,这个金额有点多
老师:请问一下,公司进行股权转让。但将资料给到税务局时,因为是两个股东之间转让,没有交税,(印花税是0,财产转让也是0),真实也是没有付钱。但税务核定却说因为利润表显示有60万利润,那要补交税,这个是补交什么税?按利息股东红利补交?
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
开票额度提额,上传了合同,需要对方在电子税务局确认合同是吗
请问生产成本产生的工资 费用最后是结转到主营业务成本吗?制造业?
老师,购买幼儿园契税按不含税金额交纳吗,印花税也是不含税金额吗?
你好老师,建筑企业跨区域经营事项报告中合同金额怎么填写,是填写合同总金额,还是本次开票金额
老师,总公司是小规模公司,分公司也是小规模公司,那么总公司开300万,分公司开400万的话,总公司会升级为一般纳税人吗,
老师,我们收到资本金可以先入实收,再去变更注册资本金吗
对方买的钢板,加工成我们需要的东西,对方怎么给我们开票
相当于这个股权的话值60万,但这个股东是占有40%,他转让40万,意思 就要交60万*0.4(占股比例)*0.2(股东分红),是这么理解。意思虽然企业没有分红,但利润表有60万,意味也要交股东的个税,是这理解?
你好1; 是的;是这样来考虑的; 是的
老师,因为很多进项发票未到,工资的话也有部分没计提,可以在进行股权转让时,做一笔账务处理,把材料进行预估,工资再预提吗?这样降低利润,产权转让时就不用交个税?
你好1; 可以的; 你正常计提即可;
其实真实业务是,这些进项对方不开,然后工资也暂时也没那么多的话,我就不能调整了吧
你好1; 那你 要正常按实际做计提; 只是没有支付的话; 就得汇算调增的