向银行办妥托收手续不是已收妥入账的意思,只是企业把委托收款的票据单证交到自己开银行,委托开户行向票据单证付款行提示付款申请,

某公司2019年8月5日,销售产品一批,价款100万元,增值税率13%。发运产品时,用支票代垫运费15万元。货款采用托收承付结算方式结算,已办妥托收手续。8月10日收到银行转来的收账通知,款项收妥入账。要求编制相关会计分录。(分录以万元为单位)(1)8月5日,销售产品时;(2)8月10日,银行入账时(1)2019年8月5日,销售产品一批
某公司2019年8月5日,销售产品一批,价款100万元,增值税率13%。发运产品时,用支票代垫运费15万元。货款采用托收承付结算方式结算,已办妥托收手续。8月10日收到银行转来的收账通知,款项收妥入账。要求编制相关会计分录。(分录以万元为单位)(1)8月5日,销售产品时;(2)8月10日,银行入账时
向甲公司销售产品一批,价款为50000元,增值税税额为6500元,采用托收承付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。(2)上月应收乙单位货款65000元,经协商改用商业汇票结算。工厂已收到乙单位交来的一张3个月期的商业承兑汇票,票面价值为65000元。(3)向丙单位销售产品一批,价款为100000元,增值税税额为13000元,付款条件为2/10,1/20,n/30,现金折扣基数包括增值税税款。(4)接银行通知,应收甲公司的货款56900元已收妥入账。(5)上述丙单位在第10天交来转账支票一张,支付货款110740元。
7月2日,将A产品销售给外地甲企业,价款合计80000元,增值税款为10400元,收到“商业承兑汇票”一份,到期日为9月2日。(2)8月28日,上述汇票即将到期,填一式五联托收承付,连同原存执的“商业汇票”一并办妥托收承付手续。(3)9月2日,上述票款收到存入银行。要求:根据资料编制会计分录
6月5日,公司赊销商品一批,售价为100,000元,增值税13,000元,用银行存款为对方代垫运费1,000元。采用托收承付结算方式,已办妥托收手续。6月20日,上述应收账款改用商业汇票结算,公司已收到对方开具的为期三个月的汇票。9月20日,汇票到期,收到票款。要求:写出办妥托收手续、收到汇票及收到票款时的会计分录。
你好,我问下,开票给对方,是我公司一般户开出的,客户转钱是转到我基本户的,这样可以吗
你好,我一个活动14880.28元,客户说开17628.64元,两者相差2748.36元。2748.36元客户不给我提供发票,说让我扣除10个点后给他,这样我亏不,我开票是6个点的
保险公司赔款,400元,意外受伤发票医药费99.22,之前误工费工资造在工资里面430,现在怎么做平凭证呢
老师,我有个问题想咨询一下,我有一家做生姜生意的客户,他们家以前开了9个点的专票出去,现在他们要享受免税,然后以前的发票需要做调整,税务局让我们11月把所有的销售发票全部红冲了再开具正数发票,然后抵扣掉的农产品收购发票也要做转出,增值税申报表是返回去1月开始做转出,开始更正了,但是企业所得税申报表跟财务报表是没有更正的,1到9月的凭证已经装订了移交给了客户,客户让我调账调到10月然后同步更正1到9月的财务报表跟企业所得税申报表,这样可以操作吗?我个人觉得,发票是在11月红冲重开的,那我调账也只能调在11月,然后把4季度的增值税申报表跟企业所得税申报表,财务报表填对就可以了不是吗?能在10月做调整吗
集团内部之间买卖资产有什么风险,出售方为子公司,已经用该项资产提前做了 高新技术企业购置设备,器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除,,并且申报了一个政府补贴项目,还能卖给总公司吗?
老师好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:递延收益 贷:其他收益,这个要怎么做调整分录?
易贷账固定资产增加,怎么做分录,怎么添加资产
请问老师收到预付卡发票,能计入费用发票吗
A公司委托B公司销售¥10的商品,B公司收取¥1的手续费,然后销售出去之后给委托公司A9元钱及1元的手续费发票,那A公司怎么给B公司开票?
从银行贷款,银行给开的利息发票可以开专票吗