您好,带公章和营业执照副本去税务大厅更正申报
我们6月申报的时候多填了预交税款,8月又去税局更正申报了,需要做什么分录呢
3月的增值税已经申报了,而且税款也交了,但是外账那边数字弄错了,那么就需要更正申报,更正申报需要我们带什么去税局,
刚交的企业所得税是不是要计提在3月呀,那我3月已经结账了,能在4月计提吗?而且已经申报报表了,如果更正有什么影响吗
老师,我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了,上个月更正申报了,重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做?然后把之前缴纳的增值税申请退税了,而且税款已经到账了,这个分录怎么做?
老师好,去税务局做去年年报的更正申报需要带什么资料呢,更正申报我在电子税务局已经做了,但是没法交款,等于我要去大厅打缴款书然后去银行交款,需要带什么资料呢
去年开具的发票,现在是不是不可以重新开具了
老师您好 麻烦这两道题讲解下,谢谢
请教老师一个问题,我们是做汽车销售的。我们店里也有做二手车的业务,就是客户把他的二手车放在我们店里。然后。这台车如果卖出去了。第三方。就把车款转到我们公司账户上,然后我们再把钱转到客户账户里面。第三方再把返点打到我们公司的账户。我们就把这个返点。做其他应付款。不做收入可以吗?
老师,您好误车补助开票的税收编码是什么
老师,自然人独资企业,房租开的名称是投资者个人,不是公司抬头,是不是需要重新开具
老师,这个月社保局办理的申报,是不是下月申报缴纳
外籍华人在中国企业工作社保怎么规定的?
这一题解析是对的吗?可控边际贡献反应部门经理的业绩?
老师,您好误车补助税收编码是什么?
2×20年7月1日,甲公司与乙公司出资设立丙公司,双方共同控制丙公司。丙公司注册资本为4 000万元,其中甲公司占50%。甲公司以公允价值为2 000万元的土地使用权出资(不考虑增值税),乙公司以2 000万元现金出资。该土地使用权系甲公司于2×10年7月1日以出让方式取得,原值为1 000万元,原预计使用年限为50年,按直线法摊销,预计净残值为零,出资后仍可使用40年。丙公司2×20年后半年实现净利润400万元、其他综合收益减少50万元(假定各月均衡)。甲公司2×20年有关长期股权投资业务会计处理不正确的是( )。 A. 长期股权投资初始投资成本为2 000万元 B. 无形资产的处置损益为1 200万元 C. 2×20年末确认的投资收益为-392.5万元 D. 2×20年末长期股权投资的账面价值为1 607.5万元
我怎么跟税局的人讲,不会,
您好,税务大厅都是办事的,就是我们申报错了,要更正就好啦
更正我需要把正确的表给他们啊,我需要把哪张表给他们?
您好,打印好上次申报表,把正确数字写好,就可以啦
需要上传吗,
您好,不需要,大厅工作人员操作的
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~