借:成本费用 贷:银行存款 对私还钱就不做账了
内账,供应商开5000的13%的专票,我们对公打给他5000,供应商有私卡打给老板4700元,问内账怎么记啊?
老师,供应商给我们开的公司发票,但是我们打款是打个对方个人,这种怎么做账
供应商给我们开发票,我们对公打钱,供应商对私还给我们,这个应该怎么做账
供应商给我们公司开了20000块钱发票,我们给对方付了8000块钱,商品入库也是8000块钱,这张发票我应该怎么做账?
我们公司帮个人打款供应商的货款,供应商需要和我们公司签订供货合同以及供货商会把发票开给我们,该怎么做账?
高新企业汇算清缴企业研发费用加计扣除优惠表可以填0吗
按照上一年度应纳税所得额平均额预缴。请问在月度纳税申报表中填写应纳税所得额的话是拿上一年度的应纳税所得额除以12吗
老师 你好,咨询个问题,小规模股东投资款需要缴纳印花税当月不申报我季度申报可以吗?
老师,您好!我做所得税汇算清缴的《A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》,没有去年的凭证,但是可以看到财务软件账面数字,这样我怎样填列本年折旧和累计折旧金额呢?
A为子公司,在3月不做了,新注册了一个分公司B,正常3月所有收入,成本归属分公司B,因分公司账上额度问题,4月发放3月工资用了A公司发放(工资主体错发放),会计4月申报3月所属期工资也申报错误,直接申报了3月份工资(主体对应用A公司申报),现查询申报时间有差异是因为2024年漏申报4月工资)。1、怎么来更正前期漏申报数据?(处理办法:更正申报数据)2、A公司发放了工资,人力成本怎么调回到B公司?(处理办法:出委托,走代收代付)。3、员工社保也在A公司购买?这个也是出委托挂往来吗?
老师,资产负债表如果需要调整数据使得资产负债率不低于50%,资产和负债及所以有者两个地方的科目有没有相勾稽的关系?
在什么情况下会用到进项税转出
老师,财报没有资产减值损失一栏,科目余额表有资产减值损失,请问财报把这个数填哪里呢
2021年开的纸质普通发票现在数电发票可以红冲吗,需要注意什么,流程是什么,会有什么影响
老师,经营现金净流量是怎么计算的
为什么要借成本费用?
我只是举例,根据你取得发票的具体用途写
对私还钱不做账的话,余额对不上?
为啥对不上呢?支付给私人的
也要核对个人卡余额吧
这种做往来款可以吗
个人卡跟公司无关。你现在是做公司的账
那一般要是想要记一笔帐呢,要怎么做
你想做账就是在害老板
明白了,直接借销售费用,贷银行存款
是的,本来对私支付就是见不得人的,你再做账反映,就把老板给卖了
明白了,那就是私卡这笔就挂着是吧
是的,这个不用管他就是
那关联企业打的钱是走往来款,还是有应付账款?
那个是走往来款就是
老板娘要求分开做账的话是不是走应付比较好?
挂其他应收或者应付款就是