同学你好 这个有发票就可以
2017年年初甲公司未分配利润账户贷方余额500万,2017年度实现利润总额2000万,其中包括本年实现的国债利息收入25万,并且当年营业外支出中有15万为谁收滞纳金罚金,所得税税率25%,甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,经股东大会批准宣告发放现金股利450万,问2017年末未分配利润余额为多少? 老师我想问一下净利润这里也需要纳税调增调减吗?分录是什么
2.甲股份有限公司(以下简称甲公司)2012-2020年度有关业务资料如下:(1)2012年1月1日,甲公司股东权益总额为46500万元,其中,股本总额为10000万股,每股面值为1元;资本公积为30000万元(均为股本溢价);盈余公积为6000万元;未分配利润为500万元。2012年度实现净利润400万元,股本与资本公积项目未发生变化。2013年3月1日,甲公司董事会提出如下预案:①按2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积,按5%提取任意盈余公积。②以2012年12月31日的股本总额为基数,以资本公积(股本溢价)转增股本,每10股转增4股,计4000万股。③2013年5月5日,甲公司召开股东大会,审议批准了董事会提出的预案,同时决定分派现金股利300万元。④2013年6月10日,甲公司办妥了上述资本公积转增股本的有关手续。(2)2013年度,甲公司发生净亏损3142万元。(3)2014-2019年度,甲公司分别实现利润总额200万元、300万元、400万元、500万元、600万元和600万元。假定甲公司无暂时性差异,适用的所得税税率为25%,无其他纳税调整事项。
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
(1)2×20年1月1日甲公司股东权益总额为46500万元(其中股本总数为10000万股,每股面值为1元;资本公积为30000万元;盈余公积为6000万元;未分配利润为500万元)。2020年度实现净利润400万元,股本与资本公积项目未发生变化(②)2×21年3月1日,甲公司董事会提出如下预案①按2×20年度实现净利润的10%提取法定盈余公积。②以2×20年12月31日的股本总额为基数,以资本公积(股本溢价)转增股本,每10股转增4股,计4000万股。2×21年5月5日,甲公司召开股东大会,审议批准了董事会提出的预案,同时决定分派现金股利300万元。2×21年6月10日,甲公司办妥了上述资本公积转增股本的有关手续。2x21年度甲公司发生净亏损3142万元。要求:(1)编制甲公司2x21年3月提取法定盈余公积的会计分录为什么提取法定盈余公积的时候,答案还结转了盈余公积到未分配利润,可以只写提取盈余公积的分录嘛?
(四)丁股份有限公司(以下简称丁公司)2018年股东权益总额46500万元(其中:股本总额为10000万股,每股面值1元;资本公积为30000万元;盈余公积为6000万元;未分配利润为500万元)。2018年度实现净利润4000万元。2019年3月15日公司对外公布的2018年年报披露了董事会对于2018年度利润分配的拟分配方案:按2018年实现净利润的10%提取法定盈余公积金,同时向股东按每股0.1元派发现金股利。2019年3月20日,公司股东大会审议并通过该公司2018年度利润分配方案。2019年4月15日,以银行存款支付了现金股利。2019年度丁公司发生净亏损2142万元。2020年4月5日丁公司决定以法定盈余公积242万元弥补账面累计未弥补亏损。(本题共10分)(金额以万元为单位)要求:编制丁公司下列业务的会计分录(“利润分配”“盈余公积”科目应写出明细科目)1、2019年3月20日提取法定盈余公积金;(2分)2、
请问老师:一般纳税人是不是每个月申报申报表,三个月才交一次财务报表?
老师!请教一下!我是新手报税,一般纳税人有一家批发零售各种蔬菜、还有一家批发零售软饮料的,我每次录凭证只把所有的销售出去,采购进来的都录了凭证,但是我没有结转成本这一步?我后面就是直接用金蝶软件一键结转损益。请我我这样是不是错的?是不是每个月都需要手动结转成本分录,然后最关键的是我以什么依据的数量结转成本?批发零售每个月都有生意,请问怎么做结转成本?谢谢
发现5月份有一笔经济业务写错了,老师我应该怎么做呢
老师本月收到一张红字发票,上个月这张发票已经抵扣完了钱,本月我应该如何在税务局网上操作
老师,25年可以转核定征收了嘛
老师我想问一下,我公司要注销了,给客户开发票了,客户没钱,说等有钱打给老板个人就行,我在想,如果我们工商也注销了客户会不会赖账,要不要签个协议啥的,有个证据
请教个问题,之前挂账的其他应收款个人借款,如果现在用应付职工薪酬冲减,需要报个税嘛?如果用其他应收款的个体工商户收到票未付款的那种冲个人借款,这样能操作吗怎么操作才合理
咨询下:居间服务费合同交印花税吗?
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老师 学堂机考系统里的计算器,开根号,平方在哪里?
我们这个取到了老板的私户,也就是取这么多得有这么多的发票是吗?
同学你好 对的 这个要有的
明白了,谢谢老师
老师,公司有的销售工资很高,他们一部分走工资,一部分走报销,减少交个税,这样会有什么风险
这个走报销会涉及发票虚开
好的,老师
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