你好; 挂靠你单位 ;以你单位去 开展业务 ;当成你公司业务去做账的

我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
想知道财务的一项结算台账怎么做? 目前的情况,公司是国企,管理城市服务,代收该项服务收到的款项,再缴给财政。 合作单位在结算这笔款项时,会提供资料写上:应收金额、实收金额、差额(这个是政府另外买单,给市民的优惠,不由我司经手)、未结算金额(特殊情况会有部分款项延迟结算,合作单位会给说明的)、扣除(这一块是合作单位收的手续费)、实付金额(合作单位在结算完,扣完手续费才吧余额打给我司)。 为了更准确地反映这笔款项,有做台账,但之前的台账只是简单记录收入支出余额,如果需要更规范的话,台账是否要将应收、差额那些纳进去? 请看图片
老板给我2万现金做备用金,我用了8000存到银行付了房租,然后银行卡收到了投资款,就取了20000还了老板20000.然后用手里的现金12000买了东西,用发票冲了,老板不同意这样做,让我把费用单子报销出来再补到备用里。可是现金支付的单子只有12000,那8000我存银行公对公支付房租了。就是我怎么做账才把20000备用金恢复到原来那个数额,假如不存银行支付的话,是可以报出2万现金来的。这种情况怎么办呀老师
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
老师,报企业所得税季报应付职工薪酬按借方还是贷方
请问,1月份发12月份工资,个人所得税1月份就要申报12月份工资吧?
几毛钱没有付款,记营业外收入,摘要怎么写呢
老师,我们是建筑劳务公司;现有一建筑公司给我们付款,我们公司又欠个人款项,能不能给发个三方协议,直接是建筑公司代我们付款给我们欠的那个人。
小规模跨境电商,4季度销售额480万申报,做了海关收发货人备案,做了外币账户备案,税务系统里面做了退免税备案,做了出口归类,但是申报是,增值税申报表附表无法选出口免税申报,还有哪里没备案或什么吗?
香港居民 在北京有居住证 怎么上社保公积金
老师,请问建筑施工企业,公司因需用钱,折价卖掉了公司接待车辆,亏损了20万,收到了70万,公司就70万申报了增值税,但账务处理差额做的营业外支出,26年申报25年税务数据的时候会有账务营业收入与增值税报表收入不一致,这种情况怎么处理呢?是否有税务风险呢?
老师,请问更正以前的印花税申报表,如果有缴税的话,需要交滞纳金吗
老师,供应商长期给我厂供货,然后发给客户,上月有车货不达标,货和罚款客户要求赔偿一万多,这车货票开了,然后客户避开发货,开票,这一万多要从保证金中扣除,老师,你说这样合适?
老师您好 公司银行之间转账摘要写什么?(外账)肯定不能写往来款吧 ?谢谢