你好,发票管理里面有发票查询,你看一下你是不是已经开出来了。
各位老师好,我想请教一个问题,如有空能否帮忙看下解答一下,谢谢! 情况是这样的:我司是小规模纳税人,一家货代公司,开票呢都是开免税的普通发票,但是呢上个季度还是代理记账公司帮忙处理开票等账务处理,后来我接手了,发现她们开票的时候开了些1%有税点的票,那我这个月申报上个季度的增值税的时候呢就得缴纳那部分的销项税。 我现在的疑问就是:我司单位原则上开免税的发票,现在上缴的增值税能否可以向税务机关申请退税呢?还是说不能退了。
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
老师,上午我在笔记本上开一张普票,在开具并打印时,笔记本死机了,刚才换了台式机重新开票,发票号码就不是原来的了。想问问您如何能找到上午的发票?[捂脸]
老师您好,我司是房地产公司,目前处于预售阶段,现在有客户交了首付款,需要发票去办理公积金,我司给开具了预收款发票,那请问,是需要给客户开预收款发票时收回收据,给客户开正式带税点的发票时,再收回来预收款发票,同时在发票领用薄上签字登记?如果不收回来会有什么风险?(由于我司都是电子发票,相当于客户根本不用来售楼部,所以大概率是无法签字且不好收回收据,而且都是电子发票,等开正式发票时收回来预收款发票也没用,毕竟客户想打印多少张打印多少张,)
问题①银行回单重复打印了一遍,为了不浪费纸把纸张反过来塞进了打印机里,打了将要打印的凭证。现在凭证反面是银行回单,用红笔画个打叉号是不是就可以正常装订了 问题②公司为拓展业务贷款,因为怕原本资金不足。还贷款时还了本金利息和融担费,融担费可以让对方给我们开具专票并且我们也是可以抵扣进项税额的吧,我们正常业务对外开票是开现代服务6%税率发票。 问题③给对方要专票并且抵扣会有风险吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?