你好,可以的,可以这样处理的。
老师,我发现前任会计19年4月19买的固定资产5月未开始提折旧,6月才开始提折旧,是因为没使用麽?如果是少提一个月了,这个月可以提两个月的折旧麽?
是新的公司,前面6个月的固定资产跟长期待摊折旧都没有计提,我可以5月份把前面6个月的一起计提了吗
老师,之前会计把当月买的固定资产直接计提折旧,全进费用了,我可以把他的做的都冲回,在在6月份把每月该计提的折旧都按月从新计提吗?
老师,现在10月份了,固定资产和长期待摊是4月份入的帐,忘了每月计提折旧和每月摊销,我可以从4月到10月份,加起来一次性在10月份补计提和补摊销吗
老师:我想请教一下:今年6月份刚成立的新公司,规模不大,人数不多。之前也没有请会计,我想问一下购买的固定资产是按购买固定资产的下个月折旧吗?我可以从11月份开始计提折旧吗?
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
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