你好,可以的,可以这样处理的。
老师,我发现前任会计19年4月19买的固定资产5月未开始提折旧,6月才开始提折旧,是因为没使用麽?如果是少提一个月了,这个月可以提两个月的折旧麽?
是新的公司,前面6个月的固定资产跟长期待摊折旧都没有计提,我可以5月份把前面6个月的一起计提了吗
老师,之前会计把当月买的固定资产直接计提折旧,全进费用了,我可以把他的做的都冲回,在在6月份把每月该计提的折旧都按月从新计提吗?
老师,现在10月份了,固定资产和长期待摊是4月份入的帐,忘了每月计提折旧和每月摊销,我可以从4月到10月份,加起来一次性在10月份补计提和补摊销吗
老师:我想请教一下:今年6月份刚成立的新公司,规模不大,人数不多。之前也没有请会计,我想问一下购买的固定资产是按购买固定资产的下个月折旧吗?我可以从11月份开始计提折旧吗?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀