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7.某工业企业2019年损益类有关账户数据如下:主营业务收入500万元主营业务成本400万元,其他业务收入20万元,其他业务成本6万元,税金及附加1.2万元,,销售费用17万元,其中广告费、业务宣传费用15万元(2018年未抵扣完的广告费、业务宣传费25万元)。管理费用30万元,其中业务招待费2万元,新产品研究开发费10万元。财务费用2.2万元(其中利息收入3万元,向银行借款100万元支付利,息5万元,手续费支出2000元)营业外收入处蛋固定资产净收益5万元,营业外支出10万元,其中通过市民政局向地震灾区捐赠现金5万元。投资收益国债利息收入5万元。准予扣除的成本费用中包括全年的工资费用200万元,企业全年平均从业人数30人;实际发生职工福利费支出30万元,职工教育经费支出5.5万元;工会经费4万元(己取得工会组织开具的工会经费拨缴款专用收据);折日费20万元(其中2016年以前购置的设备按5%保留残值并按税法规定的年限计提各类固定资产的折旧;2016年6月购置汽车1辆.原值20万元,计算机5台,原值2.5万元,均按5%保留残值,折1日年
公司2018年10—12月损益类账户有关数据如下(金额单位统一为万元)(1)主营业务收入5000万元,主营业务成本4000万元(2)其他业务收入200万元,其他业务成本60万元(3)营业税金及附加12万元(4)销售费用170万元,其中广告费、业务宣传费100万元(5)管理费用300万元,其中业务招待费20万元,新产品研发费用120万元(6)财务费用22万元,其中利息收入40万元,向银行借款1200万元,支付利息费用62万元(7)营业外收入50万元,其中处置固定资产净收益30万元,出售无形资产净收益20万元(8)营业外支出100万元,其中通过民政部门向玉树地震灾区捐赠现金80万元,固定资产盘亏20万元(9)投资收益——国债利息收入50万元(10)上述成本费用中包括全年工资费用2000万元(11)实际发生职工福利费支出285万元(12)职工教育经费支出45万元(全部列在本年的管理费用中)(13)工会经费30万元且取得工会组织开具的工会经费拨缴款专用收据(14)购置汽车10辆,原值360万元,折旧年限均按3年计算(税法规定折旧年限最低为4年),不考虑残值算该企业应纳的企业所得税。
2.某制造企业为居民企业,2022年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入6400万元。(2)发生产品销售成本4500万元。(3)发生销售费用640万元;管理费用580万元,其中新技术的研究开发费用80万元、业务招待费70万元;财务费用200万元,其中110万元为向非金融机构借款发生的利息,年利率为5.5%,同期金融机构贷款年利率为5%。(4)发生税金及附加300万元。(5)取得投资收益100万元,包含购买国债取得的利息收入40万元,直接投资其他居民企业的权益性投资收益60万元(已在投资方所在地缴纳了所得税)。(6)取得营业外收入100万元;发生营业外支出150万元,其中含公益性捐赠25万元、赞助支出12万元。要求:计算该企业2022年应纳的企业所得税。
某工业公司系股份制企业,执行企业会计准则。该公司本纳税年度有关生产经营情况如下所述。 [1] 主营业务收入7 600万元,主营业务成本5 400万元; [2] 其他业务收入400万元,其他业务成本240万元; [3] 营业税金及附加72万元; [4] 销售费用224万元,其中:广告费和业务宣传费30万元; [5] 管理费用650万元,其中:业务招待费50万元,新技术研究开发费100万元; [6] 财务费用76万元,其中:向非金融机构(非关联企业)借款500万元,期限1年,借款年利率10%(银行同期同类贷款年利率为6%); [7] 投资收益250万元,系从境内被投资企业分回的利
某公司为一般增值税纳税人,去年发生下列业务:1.主营业务收入3800万,主营业务成本2000万元。2.其他业务收入200万元,其他业务成本80万元。3.投资收益60万元属于国债利息收入。4.缴纳增值税180万元,税金及附加20万元。5.管理费用300万元,其中:劳务保护费10万元,新产品研发费用40万元,业务招待费30万元,财产保险费15万元。6.销售费用500万元,其中:广告和业务宣传费100万元,企业为投资者支付商业保险费50万元。7.财务费用200万元,其中:企业经批准发行的债券利息支出50万元,企业内部营业机构之间支付的利息30万元,银行罚息5万元。8.营业外支出60万元,其中:直接捐赠给本市乡村小学款项10万元,魏某革新开演唱会赞助支出20万元。9.企业已交纳所得税90万元。10.该企业所得税率为25%求:1.计算该企业去年企业利润总额2.计算该企业去年应纳所得额3.计算该企业去年应交所得税额(注:分步计算)
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老师,去年工程已经结算,劳务分包欠我们发票,走的暂估成本,今年才给开开发票,去年劳务分包是小规模,开的 1% 普票,今年升一般纳税人,开 3% 专票,今年开的发票,我们能正常抵扣吗?
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