你好请把题目完整发一下吧

2、某居民企业,2019年实现利润总额100万元。有关业务如下: (1)产品销售收入1000万元万元,其他业务收入200万元。 (2)当期发生的管理费用100万元,其中新技术的研究开发费用40万元、业务招待费10万元。 (3)年度实际支付工资薪金100万,支付职工福利费20万、职工教育经费5万元、工会经费3万。 (4)股息收益20万元。 (5)当年广告费支出30万。 (6)营业外支出30万元(其中公益性捐赠25万元、环保罚款5万)。 要求:根据上述资料和税法有关规定,计算企业2019年应纳所得税额。
风森集团某分公司为居民工业企业,2018年全年主营业务收入4000万元,其他业务收入1000万元,营业外收入80万元,发生主营业务成本3000万元,其他业务成本600万元,销售费用780万元(其中广告费用为700万元),管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用30万元,税金40万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向受灾地区的捐款30万,支付税务罚款6万元),计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拔缴职工工会经费5万元,发生职工福利费30万元,教育经费7万元。要求计算该企业2018年度实际应缴纳的企业所得税
7.某工业企业2019年损益类有关账户数据如下:主营业务收入500万元主营业务成本400万元,其他业务收入20万元,其他业务成本6万元,税金及附加1.2万元,,销售费用17万元,其中广告费、业务宣传费用15万元(2018年未抵扣完的广告费、业务宣传费25万元)。管理费用30万元,其中业务招待费2万元,新产品研究开发费10万元。财务费用2.2万元(其中利息收入3万元,向银行借款100万元支付利,息5万元,手续费支出2000元)营业外收入处蛋固定资产净收益5万元,营业外支出10万元,其中通过市民政局向地震灾区捐赠现金5万元。投资收益国债利息收入5万元。准予扣除的成本费用中包括全年的工资费用200万元,企业全年平均从业人数30人;实际发生职工福利费支出30万元,职工教育经费支出5.5万元;工会经费4万元(己取得工会组织开具的工会经费拨缴款专用收据);折日费20万元(其中2016年以前购置的设备按5%保留残值并按税法规定的年限计提各类固定资产的折旧;2016年6月购置汽车1辆.原值20万元,计算机5台,原值2.5万元,均按5%保留残值,折1日年
公司2018年10—12月损益类账户有关数据如下(金额单位统一为万元)(1)主营业务收入5000万元,主营业务成本4000万元(2)其他业务收入200万元,其他业务成本60万元(3)营业税金及附加12万元(4)销售费用170万元,其中广告费、业务宣传费100万元(5)管理费用300万元,其中业务招待费20万元,新产品研发费用120万元(6)财务费用22万元,其中利息收入40万元,向银行借款1200万元,支付利息费用62万元(7)营业外收入50万元,其中处置固定资产净收益30万元,出售无形资产净收益20万元(8)营业外支出100万元,其中通过民政部门向玉树地震灾区捐赠现金80万元,固定资产盘亏20万元(9)投资收益——国债利息收入50万元(10)上述成本费用中包括全年工资费用2000万元(11)实际发生职工福利费支出285万元(12)职工教育经费支出45万元(全部列在本年的管理费用中)(13)工会经费30万元且取得工会组织开具的工会经费拨缴款专用收据(14)购置汽车10辆,原值360万元,折旧年限均按3年计算(税法规定折旧年限最低为4年),不考虑残值算该企业应纳的企业所得税。
风尚公司2021年10~12月损益类账户有关数据如下:主营业务收入5000万元,主营业务成本4000万元,其他业务收入200万元,其他业务成本60万元,营业税金及附加12万元,销售费用170万元,其中广告费、业务宣传费100万元;管理费用300万元,其中业务招待费20万元,新产品研发费用120万元;财务费用22万元;营业外收入50万元,其中处理固定资产净收益30万元,出售无形资产净收益20万元;营业外支出100万元,其中通过民政部门向某灾区捐赠现金80万元,固定资产盘亏20万元;投资收益—国债利息收入50万元。上述成本费用中包括全年工资费用2000万元;实际发生员工福利费支出285万元,职工教育费支出45万元〔全部列在本年的管理费用中〕,工会经费30万元且取得工会组织开具的公会经费拨缴款专用收据。计算应交企业所得税税额。
老师,你好,盘盈入库放哪个科目,谢谢
银行账户被冻结,余额为0,我自己转进去一块钱试试银行状态,这个一块可以做到管理费用吗,就不转出了,
公司要注销,其他应付账款贷方余额,公司账上没有钱还,应该怎么处理啊
社保缴纳的,与个税申报的人员不一致,现在社保分录,个人部分该如何冲掉呢,
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢