月末需要正常结转成本
乐老师,就是上个月我暂估给客户开了30多万票,但实际这个货物是还没有发的,期末我在结转成本的时候要不要做些30多万成本的结转呀
公司期末存货很高,主要是因为买进货物给客户了,但还未给客户开具发票,导致进项票也没抵扣也没有结转成本,期末存货正常应是多少不会被税务预警啊
老师我卖给客户产品,销售出库了送货给客户了,但是客户还未付款没开销项票,那结转成本吗?
老师,给客户开了销售发票,但是还没有发货给客户,月末需要正常结转成本吗
老师请问下,我们已经给客户开出销售发票,但是货还未发给客户, 这种情况下是先暂估成本吗
老师你好,咨询一下我在做去年所得税汇算清缴前稽查检查在今年四月补交了2018年-2023年有些未注意到的税款,我想在2024年企业所得税汇算清缴时做调整应该怎么填写数据呢
老师好,其他应付款有一个科目贷方余额是10万,可不可以把这个科目调整其他应收款借方?
企业年度关联交易业务往来报告表是必须在企业所得税汇算清缴申报后才能填报的吗?
老师,问下就是我们门店装修请了临时工,付这个费用要怎么操作啊
老师 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申领了生育津贴,男方还可以在我们公司申领吗?
老师,我想确定个税的问题,员工是3月份入职,3月份用给申报个税吗?4月份发的3月份工资,这个个税怎么申报?
实际操作 像这样的出差交通费,登记是一笔登记 xxx 3月出差差旅费253.3,还是按照 xxx 3月出差 客户1 差旅费23.03 客户2 客户3...按照客户分摊一笔笔登记? 以及摘要写作方式?
老师好,五月了,要做汇算清缴,从来没做过,老师可以带带我吗?业务不多,感谢
老师,个人债务重组这种公司的账务有啥特别吗
你好,一 般 户转入公 户备注往 来款 发工 资可以的吗?还是说直接在一般户发?
这批已售库存商品需要单独与其他商品区别开是吗
不用单独区别,做好登记记录备查