你好,当时他欠了你的钱,挂了哪个科目?

老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
物流运费对方给我开了增值税专用发票含税一起才1500块钱,对方是找别的物流公司代开的发票不让我们走公账我们业务付的现金,这个账在没有收据没有委托收款函的情况下怎么才能平账呢
你好!老师我们是经营货物运输服务的,有一部分是挂靠车,在税的这方面我们应该怎做好呢!也就是说把税算得明明白白的 他不欠我们税,我们也不欠他们税。挂靠车的销项多,进项少,这样进项根本不够抵销项,他们进项比如过路费、油料费、保险的进项实际我们已经用了,另外 挂靠车的公司也会给我们开运输发票,在各自不欠税的情况下,如何把这个税分清楚,谢谢
老师,问一下,现在是这么个情况,我是做物流的,有家物流欠我的保险的费用,她应该给我转保费,结果正好我家也有在他们发货的费用,也欠她的钱,她的运费是含票的,已开具发票过来,但是实际上是不付款要低保费,这种情况,外账怎么做?怎么才能确保我公户是平帐
老师你好,我想咨询下我们公司报关方式是EXW,客户把我们垫付的运费和保费跟货款一起打到我们账上;但是我们公司的经营范围没有运输和保险,这种情况运费和保费我们应该怎么开发票和账务处理比较合适?可以混在产品里面开吗
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
外账这挂什么科目,
借主营业务成本贷其他应收款,你看一下之前是不是挂着其他应收款,借方。
现在不是只要收到发票,都必须要公户转么?这现在是不需要转钱,以后也不会转,这怎么弄
你好,金额不大的现金收钱也可以的。
3万多,金额大
大 一万以内的现金收款
那税务上怎么解决这个问题
不给钱你做销售费用 相当于赠送
怎么做分录?
借销售费用,贷应收账款。
不明白,是正常我要付给第三方,第三方给我开票,现在是第三方已开具发票过来,我不付款了,以后也不会付,这种情况在税务上是怎么做账
你好,之前别人欠了你的钱,你有挂账吗?挂的哪个科目?是不是其他应收款借 其他应收款 贷应收款贷主营业务收入应交税费?
如果是的话,现在借主营业务成本或者是销售费用代替的应收款,如果挂的是应收账款的话,借销售费用或者是主营业务成本贷应收账款。