这个200是运输发票,9%的税率,抵扣200*0.09

请问这题15000已是不含税的,351是含税的,351在计算的时候要价税分离,为什么真确答案是【(15000+351)/(1+13%)】
1、第三问算消费税时为什么不用20*10% 2、第三问是赊销,计税时间有合同的应该按照合同约定啊,合同约定是10月31日,那么9月的时候还不应该算消费税呢吧 3、第五问,如果在第三问中确认了收入的实现,那么第五问中应该也确认收入实现并增值税销项税啊,但第五题的答案中没有把第三问的销售算进去为什么呢
老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊
当月在境内销售自产的小汽车1000辆,取得销售不含税收入15000万元;同时取得运输装卸费收入351万元(未单独核算)。 1·让算应缴纳的消费税 正确答案是:(1500+351)÷(1+13%)✘9% 都是不含税收入了为什么还要价税分离
当月在境内销售自产的小汽车1000辆,取得销售不含税收入15000万元;同时取得运输装卸费收入351万元(未单独核算)。 1·让算应缴纳的消费税 正确答案是:(1500+351)÷(1+13%)✘9% 都是不含税收入了为什么还要价税分离
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
题目的这个 15000写着是不含收入,不需要分离,351才需要分离
应缴纳的消费税算式【15 000+351÷1.13】*9%=1377.96
题目标答的算式估计是写错了,但是我算了一下,1377.96是对的。