同学你好 做分录吗
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税50000元。(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
清华园食品有限公司2021年I1~12月发生如下经济业务:(1)2021年1I月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税5如000元。(2)202I年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款51O050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税5如O00元。(2)202I年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款51O050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050月末转出交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050月末转出交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
老师好,上个月开的销项税里有一个是普票。报税的时候需要单独挑出来填到其他行吗?
房开企业与施工企业签订甲供材类建筑合同,房开企业提供的材料款可以作为开发成本进入扣除项目金额实现扣除吗?
老师,我们是研发芯片公司,我们现在要授权客户使用一个芯片IP,这个开票选税收分类编码的时候,是选销售服务-现代服务-研发和技术服务-研发服务,还是选无形资产-技术-专利技术/非专利技术啊
请问老师,不抵扣已勾选的发票,在申报表的时候应该填在哪个位置
失业保险稳岗返还金额怎么算的
老师月底扣税金的时候记增值税,借增值税,借已交税金,借城市维护建设税,贷银行存款,为啥要把已交税金单独列出来,不都是这个月缴纳的吗?老师讲下原因,简单容易懂
请问管理者,劳务合同签在A公司,监管B公司,B公司不发任何工资给管理者,但B公司有个项目奖金,管理者有领取,这个不能报个税吧?
账面利润是已经交过个人经营所得税的税后利润,那这部分钱发放给股东就不会再交税了吧?
每个月做记账凭证都需要做财务报表,资产负债表、利润表,现金流量表,在电子税务局一个季度报一次财务报表,比如:四月份报一季度的财务报表的数据是2月+2月+3月的合计数吗?
请问银行承兑汇票可以部分金额转账吗